同學(xué)你好,關(guān)聯(lián)公司間有償?shù)耐鶃斫杩?,不視同銷售,賬上做了往來款分錄,和利息計提分錄。就行了。
你好,老師。公司為民間非營利組織企業(yè),就是前不久收到一筆政府的錢,然后只有銀行回單,也沒發(fā)票,就給登錄進了往來款,那這樣現(xiàn)在想在確認成收入怎么來調(diào)整分錄呢?跨年了,我做的分錄為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
你好,公司為民間非營利組織企業(yè),就是前不久收到一筆政府的錢,然后只有銀行回單,也沒發(fā)票,就給登錄進了往來款,那這樣現(xiàn)在想在確認成收入怎么來調(diào)整分錄呢?跨年了,我做的分錄為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
公司21年9月變更了股東,新股東有實際轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,但做得是往來款借款,并沒有變更股東,那現(xiàn)在是直接把舊股東認繳的實收資本轉(zhuǎn)成往來款嗎、然后新股東轉(zhuǎn)入的錢(21年9月已做會計分錄做的是往來款借款)直接轉(zhuǎn)成實收資本嗎?還有距離變更時間已經(jīng)跨年了需不需要補做其他會計分錄?還是說就直接在賬務(wù)上變更就行?
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來,后面三個公司都是同一個老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會計錯章,拿了華電財務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務(wù)章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務(wù)章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務(wù)章。作為華纜會計之前做會計分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計提的事
關(guān)聯(lián)公司間有償?shù)耐鶃斫杩?,也視同銷售嗎?現(xiàn)在賬上只做了往來款分錄,和利息計提分錄。如果視同銷售收到往來款怎么做賬?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?