你好,設(shè)備還沒有做好,就不應(yīng)當(dāng)先開發(fā)票的,你這樣先開了發(fā)票會導(dǎo)致無論怎么做賬都不對的。
請問老師:我公司是生產(chǎn)非標(biāo)設(shè)備的,采用的是分期開票并收款的方式銷售設(shè)備,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該采用什么方法更合適呢,隨開票金額占總收入比例結(jié)轉(zhuǎn)?發(fā)貨時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)?還是收尾款時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們租賃了一個(gè)月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師好,我們銷售設(shè)備,先開了發(fā)票,對方也付款了,但是設(shè)備還沒有做好怎么做賬呢,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,建筑安裝設(shè)備,什么時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本?設(shè)備銷售的時(shí)候么?如何判定,現(xiàn)在設(shè)備銷售,還剩下質(zhì)保金沒有開票和收款,請問我們的安裝成本可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了么?
老師,我們銷售設(shè)備共100萬,歸集的成本一共40萬的話,已經(jīng)銷售給 客戶 但是對方只給我們支付了預(yù)付款30萬,我們也之開具了這部分的發(fā)票 請問我們可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么,結(jié)轉(zhuǎn)的話要結(jié)轉(zhuǎn)多少?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購買的理財(cái)產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計(jì)分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒有補(bǔ)繳的話會有什么后果
我們購買的別家的設(shè)備,我們銷售給下家,下家讓我們先開票,已經(jīng)給我們付款了。
你好 那這種情況就需要先做暫估入賬,然后做銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 正常情況下,應(yīng)當(dāng)先購進(jìn),然后銷售的時(shí)候才對外開具發(fā)票才是的?
是的,但是對方要給我們付款,讓我們先開發(fā)票,現(xiàn)在成本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)椴恢揽偟脑O(shè)備多少錢
(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
是的老師那現(xiàn)在是收入和成本可以后期調(diào)整嗎
你好,后期取得了發(fā)票,把暫估入入庫的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整。
哦哦,明白了,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。