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老師好,我們銷售設(shè)備,先開了發(fā)票,對方也付款了,但是設(shè)備還沒有做好怎么做賬呢,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-04-28 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-28 18:02

你好,設(shè)備還沒有做好,就不應(yīng)當(dāng)先開發(fā)票的,你這樣先開了發(fā)票會導(dǎo)致無論怎么做賬都不對的。

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快賬用戶5795 追問 2023-04-28 18:06

我們購買的別家的設(shè)備,我們銷售給下家,下家讓我們先開票,已經(jīng)給我們付款了。

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齊紅老師 解答 2023-04-28 18:35

你好 那這種情況就需要先做暫估入賬,然后做銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 正常情況下,應(yīng)當(dāng)先購進(jìn),然后銷售的時(shí)候才對外開具發(fā)票才是的?

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快賬用戶5795 追問 2023-04-28 18:36

是的,但是對方要給我們付款,讓我們先開發(fā)票,現(xiàn)在成本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)椴恢揽偟脑O(shè)備多少錢

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齊紅老師 解答 2023-04-28 18:37

(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)

(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
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快賬用戶5795 追問 2023-04-28 18:38

是的老師那現(xiàn)在是收入和成本可以后期調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-28 18:41

你好,后期取得了發(fā)票,把暫估入入庫的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整。

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快賬用戶5795 追問 2023-04-28 18:43

哦哦,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-28 18:45

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,設(shè)備還沒有做好,就不應(yīng)當(dāng)先開發(fā)票的,你這樣先開了發(fā)票會導(dǎo)致無論怎么做賬都不對的。
2023-04-28
你好,咱是安裝企業(yè)嗎?是給對方提供安裝服務(wù)嗎?還是說咱們對外銷售設(shè)備的需要安裝?
2023-12-21
你好,你們賣了設(shè)備,就做固定資產(chǎn)處置分錄就是了。 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益(或相反分錄)
2024-04-07
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 實(shí)際你們應(yīng)該有材料費(fèi)和人工費(fèi)的吧 什么原因沒有
2020-11-06
您好,這個(gè)的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)的,按照預(yù)付的30
2024-01-08
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