對的,是的,你當(dāng)時(shí)計(jì)提是其他應(yīng)付款吧,如果是的話,正確的期間費(fèi)用明細(xì)表正常填寫,和你之前沒有調(diào)整的是一樣的,然后這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時(shí)還借款的時(shí)候,做的借 短期借款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因?yàn)槔塾?jì)虧損,所以也不用計(jì)提盈余公積
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對嗎?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
跨年管理費(fèi)用多記金額,已做以前年度損益調(diào),匯算清繳時(shí),這個(gè)跨年調(diào)整這么處理,在匯算清繳哪張表中去調(diào)整
是收到費(fèi)用是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,借:其他因付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?那匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)增利潤了是嗎?
收客戶付的訂金分錄,后面需要附什么原始憑證
公戶收境外的貨款開什么發(fā)票
老師您好,公司有總公司和分公司請問這個(gè)。企業(yè)他總分公司所得稅獨(dú)立核算的。 如果①總公司享受小微企業(yè)分公司是不是就不享受小微企業(yè)了優(yōu)惠政策? ②分公司是不是也就沒有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策了
老師您好,我想問一下,在建工程里的圍墻和地面硬化,我要結(jié)轉(zhuǎn)出來,我應(yīng)該做什么科目
老師,我們公司股東之前實(shí)繳到位了,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了好多小股東了,那工商年報(bào)中實(shí)繳注冊資本怎么填寫呢
老師麻煩問一下銀行貸款利息進(jìn)項(xiàng)可抵扣是什么時(shí)候開始執(zhí)行,百度查眾說紛紜!
開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票:建筑項(xiàng)目名稱怎么填寫
拼多多平臺(tái)給客戶開票是按那個(gè)金額開,實(shí)付款還是實(shí)收款
老師,我們的供應(yīng)商,原來名字叫廣東集藥醫(yī)藥有限公司。付款和開的發(fā)票都是這個(gè)名字,也入賬了。現(xiàn)在改名字廣東集藥醫(yī)藥連鎖有限公司,那么我賬上修改廣東集藥醫(yī)藥有限公司為廣東集藥醫(yī)藥連鎖有限公司,還是重新建一個(gè)科目廣東集藥醫(yī)藥連鎖有限公司?
老師,合伙的公司如果怕控制權(quán)被未來投資人稀釋,我們要采取什么辦法防范
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也要修改嗎?那么和4季度末報(bào)表不一致,可以嗎?稅務(wù)上會(huì)不會(huì)查帳?
不需要修改的,做到今年。
我說的是匯算清繳時(shí),要先填財(cái)報(bào)的那兩張表,按4季度末的財(cái)報(bào)填,還是調(diào)整后的財(cái)報(bào)填(那樣利潤增加,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款要變)?
按照調(diào)整之前的來。
不修改不修改之前的不是嗎