對的,是的,你當(dāng)時計提是其他應(yīng)付款吧,如果是的話,正確的期間費用明細(xì)表正常填寫,和你之前沒有調(diào)整的是一樣的,然后這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。

老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務(wù)費用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損,所以也不用計提盈余公積
去年的賬,我計提基金管理費,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
跨年管理費用多記金額,已做以前年度損益調(diào),匯算清繳時,這個跨年調(diào)整這么處理,在匯算清繳哪張表中去調(diào)整
是收到費用是借:管理費用,貸:現(xiàn)金,借:其他因付款-預(yù)提費用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?那匯算清繳時就不需要調(diào)增利潤了是嗎?
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報,可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應(yīng)收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經(jīng)安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經(jīng)驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應(yīng)商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務(wù)如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應(yīng)商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務(wù)處理合適
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也要修改嗎?那么和4季度末報表不一致,可以嗎?稅務(wù)上會不會查帳?
不需要修改的,做到今年。
我說的是匯算清繳時,要先填財報的那兩張表,按4季度末的財報填,還是調(diào)整后的財報填(那樣利潤增加,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款要變)?
按照調(diào)整之前的來。
不修改不修改之前的不是嗎