同學(xué)你好 這個(gè)要做的 做負(fù)數(shù)分錄

你好,老師請(qǐng)問2021年6月開具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
老師,你好!請(qǐng)問全電發(fā)票沖紅的用不用做賬?是因?yàn)殚_票錯(cuò)誤才沖紅的
你好,老師,全電發(fā)票發(fā)現(xiàn)以前月份開具的有問題,紅沖,直接在紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入里,選上錯(cuò)誤的紅沖就行了是嗎
紅沖的全電發(fā)票當(dāng)月開的,當(dāng)月紅沖,用不用做賬
老師,您好,請(qǐng)問全電發(fā)票,開錯(cuò)信息,當(dāng)月紅沖了,重新開了,開錯(cuò)和紅沖的發(fā)票還需要做賬務(wù)處理嗎?
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證沒時(shí)間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個(gè)收入在總公司那邊確定了收入開了票,但是總公司這邊,又沒有相應(yīng)的成本費(fèi)用,這一塊的成本支出這個(gè)要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請(qǐng)問下公務(wù)員要交個(gè)稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,但是實(shí)際不用交稅,都減免了,而且還有一點(diǎn)退稅,現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點(diǎn)懞,能不能幫我看看,之前6月來(lái)發(fā)票記賬進(jìn)個(gè)人報(bào)銷,借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費(fèi)用,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對(duì),現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸之前報(bào)銷的個(gè)人,正確分錄,借……,貸應(yīng)付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個(gè)人報(bào)銷這步?
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是繳納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得的稅收優(yōu)惠政策是什么?利潤(rùn)9000多就需要繳納500塊的稅款了
老師一般納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,在抖音平臺(tái)售賣課程:用戶實(shí)付:1376.9元,平臺(tái)補(bǔ)貼:19元,商家實(shí)收:1395.9元,扣除傭金70元,實(shí)際銀行到賬1325.9元,這個(gè)分錄怎么寫
提問#老師,一般納稅人制造業(yè)可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)是12-8月數(shù)據(jù),實(shí)際支付的12-5月數(shù)據(jù),所得稅申報(bào)表“實(shí)際支付的職工薪酬”填兩個(gè)當(dāng)中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?


好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝