必須紅色章的原件
老師 我想咨詢一下 我是公司內(nèi)賬 每個(gè)月跟外賬交接發(fā)票的時(shí)候 我需要把原件都復(fù)印一份嗎?還是說(shuō)保存費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)單就可以了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開(kāi)票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒(méi)有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來(lái)這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開(kāi)票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開(kāi)開(kāi),這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問(wèn)下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲公司服務(wù)費(fèi)發(fā)票后面附帶的清單復(fù)印的可以做賬嗎?還是必須紅色章的原件?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)處置公司的舊的貨車,賣掉后有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以前購(gòu)買時(shí)是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我在處置賣舊車時(shí),保存的原始憑證,用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票的復(fù)印件存檔可以嗎?還是說(shuō)必須要用發(fā)票原件?蟹蟹
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,入職工教育經(jīng)費(fèi)的餐飲發(fā)票和入會(huì)議費(fèi)的餐飲發(fā)票需要附在發(fā)票后面什么附件?是必須要有附件嗎?還是只做分錄就可以。感謝老師
3月份預(yù)付了一筆,裝修費(fèi)12萬(wàn),4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒(méi)上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒(méi)有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購(gòu)買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過(guò)電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
如果掃描對(duì)方彩色打印機(jī)打也不行嗎
不可以的,必須要原件