同學(xué)你好 這個(gè)就是個(gè)稅
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入:(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000元。甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2045元、專項(xiàng)附加扣除額1500元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個(gè)人所得稅前扣除的各項(xiàng)合理稅費(fèi)合計(jì)4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計(jì)算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個(gè)人所得稅。(6)12月取得保險(xiǎn)賠款1200元。要求:以元為單位。(1)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(2)計(jì)算王某出售商鋪應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(3)計(jì)算王某取得保險(xiǎn)賠款所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)情(15.0分)
4、中國公民張先生是某境內(nèi)上市公司雇員,同時(shí)也是一位作家。 2019年1至12月取得的收入情況如下: (1) 每月取得工薪收入20000元,每月費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)5000元,專項(xiàng)扣除中三險(xiǎn)一金2000元,專項(xiàng)附加 1000元; (2) 將本人- -部長篇小說手稿的復(fù)印件,拍賣取得收入50000元;(3)受邀為某企業(yè)家培訓(xùn)班講課,兩天共取得講課費(fèi)30000元;(4)持有- -張?bào)w育彩票中獎(jiǎng),取得1000元的獎(jiǎng)金; (5) 當(dāng)月31日轉(zhuǎn)讓上月1日購入的境內(nèi)某上市公司股票,取得轉(zhuǎn)讓凈收入5000元,同時(shí)當(dāng)月20日因持有該上市公司的股票取得上市公司分配的紅利2000元。 要求: (1)計(jì)算該公民張先生工資、薪金每月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (2)計(jì)算張先生特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅金額; (3)計(jì)算張先生勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅金額: (4)計(jì)算張先生綜合所得匯算清繳的個(gè)稅金額; (5)計(jì)算張先生偶然所得應(yīng)納的個(gè)稅金額; (6)計(jì)算張先生財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納的個(gè)稅金額; (7)計(jì)算張先生股息,紅利所得應(yīng)納的個(gè)稅金額;
老師,您好,想咨詢一下,我公司有2個(gè)自然人股東,小股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的個(gè)稅要怎么繳的,可以直接按凈資產(chǎn)賬面數(shù)嗎?我公司有個(gè)特殊情況,就是名下有涉及到已經(jīng)取得的劃撥土地,之前花了一些錢但沒有入賬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要將劃撥土地評估入賬嗎? 這樣地塊評估入賬會影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個(gè)稅嗎? 另外如果地塊評估入賬影響個(gè)稅計(jì)算,那之前發(fā)生的地塊支出未入賬成本可以作為扣減項(xiàng)計(jì)個(gè)人所得稅嗎?
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2045元、、專項(xiàng)附加扣除額1500元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。,(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個(gè)人所得稅前扣除的各項(xiàng)合理稅費(fèi)合計(jì)4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計(jì)算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個(gè)人所得稅。16)12月取得保險(xiǎn)賠款1200元。。要求:以元為單位。(1)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(②計(jì)算王某出售商鋪應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(3)計(jì)算王某取得
中國居民李某為境內(nèi)W市某高校教師,在W市無自有佳房,2020年全年在W市租房居住。2020年李某有關(guān)收支情況如下:(1)全年工資108000元,全年專項(xiàng)扣除21000元;住房租金專項(xiàng)附加扣除1500元/月由李某扣除,(2)5月出版一部教材,取得稿酬10000元。(3)6月取得國債利,息2700元、定期儲蓄存款利,息1650元。(4)8月在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓從上市公司公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的丫上市公司股票,取得轉(zhuǎn)讓所得8000元.(5)9月因在z商城購買洗衣機(jī),獲得乙商城贈送的價(jià)值80元的洗衣液一桶、(6)12月取得全年一次性獎(jiǎng)金30000元,選擇不井入當(dāng)年綜合所得單獨(dú)計(jì)算納稅。(1)計(jì)算李某5月出版教材稿翻所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(2)計(jì)算李某2020年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅額。收入。費(fèi)用。專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除。應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅額(3)指出李某在2020年所得項(xiàng)目中免交個(gè)人所得稅的項(xiàng)目。(4)計(jì)算李某全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中對方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)???
問的就是個(gè)稅啊,表格上不是有嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)只能扣除個(gè)稅
申報(bào)繳納個(gè)稅,能扣除稅費(fèi)是個(gè)稅?
同學(xué)你好 申報(bào)個(gè)稅可以扣除的是社保費(fèi)和專項(xiàng)扣除 其他沒有了