既會(huì)造成當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)于稅法應(yīng)納稅所得額不同,也會(huì)讓以后會(huì)計(jì)和稅法有差異的,即萬(wàn)計(jì)入遞延也要調(diào)當(dāng)期,只會(huì)造成當(dāng)期會(huì)計(jì)稅法差異的,只調(diào)當(dāng)期
老師,我分不清什么時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn),什么時(shí)候用遞延所得稅負(fù)債,例如資產(chǎn)小抵大納,負(fù)債相反,那么老師麻煩把這四種情況的科目分別列給我,謝謝
你好老師,我這個(gè)地所得稅費(fèi)用 地也所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負(fù)債感覺(jué)我認(rèn)不清,你給我講解一下這道題,謝謝。
老師,問(wèn)一下,固定資產(chǎn)處置時(shí),遞延所得稅負(fù)債不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么情況處置時(shí)需要把遞延所得稅結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
老師,什么情況下遞延所得稅不計(jì)入所得稅費(fèi)用 我看之前股票產(chǎn)生的遞延所得稅,是計(jì)入其他綜合收益,那些情況下,形成遞延所得稅差異,不影響所得稅,有點(diǎn)混亂
老師,類似于這樣的題,什么情況下用遞延所得稅,什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
比如滯納金,會(huì)計(jì)扣除了,稅法上不能扣,當(dāng)期有差異,調(diào)增,稅法上永遠(yuǎn)不讓扣,所以未來(lái)沒(méi)有影響