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請(qǐng)問(wèn)一下,我公司拍賣(mài)行的,他收別人的拍賣(mài)品款項(xiàng)5萬(wàn),開(kāi)了5萬(wàn)的專(zhuān)票,實(shí)際上這筆款不是公司的收入,會(huì)分別轉(zhuǎn)出去給對(duì)應(yīng)拍品的主人,那這個(gè)稅怎么做啊

2023-04-27 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-27 18:08

你好,你這個(gè)實(shí)際上做的流程不太合理,你相當(dāng)于是買(mǎi)進(jìn)來(lái),然后賣(mài)出去了。正常來(lái)講的話(huà)應(yīng)該是由賣(mài)出方開(kāi)發(fā)票給買(mǎi)入方,你們只開(kāi)發(fā)票。開(kāi)服務(wù)費(fèi)的這一塊。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:10

是啊,但是上個(gè)會(huì)計(jì)開(kāi)了專(zhuān)票,他把這個(gè)稅的增值稅做計(jì)提到稅金及附加,之后報(bào)稅時(shí)把這比加進(jìn)了收入

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:11

你好,是啊,你如果已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票了,就只能這樣子做了。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:12

這個(gè)不能做成是代扣代繳的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:12

你好是的,這個(gè)沒(méi)辦法,你自己開(kāi)了發(fā)票,你就只能這樣申報(bào)了。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:12

但是這樣做是不是附加稅也得跟增值稅計(jì)提啊

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:13

你好是的。你有增值稅,然后附加稅現(xiàn)在可以減免。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:14

他只計(jì)提了增值稅卻沒(méi)有計(jì)提附加稅

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:15

您好可能是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免了,但是一般來(lái)說(shuō)開(kāi)了專(zhuān)票的話(huà),城建稅是要計(jì)提的。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:16

減免的話(huà),這比減免的附加稅也需要計(jì)提嗎,上個(gè)會(huì)計(jì)只計(jì)提了增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:16

你好,他如果沒(méi)有具體就只能說(shuō)明他少做了。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:17

那像這樣可以做代扣代繳嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:18

這個(gè)跟代扣代繳沒(méi)關(guān)系

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:19

那什么情況下才屬于代扣代繳

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:20

你好,比如你給員工發(fā)工資,他的個(gè)稅你就要帶口袋角。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:22

那是不是說(shuō)增值稅是沒(méi)有代扣代繳一說(shuō)的

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:22

不是有一些代開(kāi)發(fā)票嗎,

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:23

增值稅一般就是交自己公司要交的稅,代扣代繳是幫別人交稅。

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快賬用戶(hù)4139 追問(wèn) 2023-04-27 18:24

那我這張情況不就是幫別人交稅的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 18:25

你好,你這個(gè)是自己開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)的自己公司的發(fā)票,不算是幫別人交的。

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2023-04-27
你好;? 你4月做無(wú)票收入 ; 5月紅沖無(wú)票收入;在按開(kāi)票收入報(bào)一次;? ? ?稅費(fèi)不會(huì)重復(fù)哈 ; 你一般納稅人哇??
2023-05-04
您好,那你們就需要讓對(duì)方給你們就開(kāi)一個(gè)12萬(wàn)的成本票才行
2023-05-29
您好,若全額,那您應(yīng)當(dāng)取得12萬(wàn)元的成本發(fā)票,
2023-05-29
您好!12萬(wàn)開(kāi)了發(fā)票你可以做為成本啊
2023-05-29
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