你好,你這個(gè)實(shí)際上做的流程不太合理,你相當(dāng)于是買(mǎi)進(jìn)來(lái),然后賣(mài)出去了。正常來(lái)講的話(huà)應(yīng)該是由賣(mài)出方開(kāi)發(fā)票給買(mǎi)入方,你們只開(kāi)發(fā)票。開(kāi)服務(wù)費(fèi)的這一塊。
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買(mǎi)到一批金融公司抵押車(chē),500輛,需要自己出人去收車(chē),可能有五分之一車(chē)子收不回來(lái),收不回來(lái)就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣(mài)款,現(xiàn)在收回來(lái)100多輛車(chē),這種情況拍下這些車(chē)應(yīng)該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣(mài)時(shí)只有拍賣(mài)合同付款是轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶(hù),麻煩老師給回復(fù)下,萬(wàn)分感謝
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司拍賣(mài)行的,他收別人的拍賣(mài)品款項(xiàng)5萬(wàn),開(kāi)了5萬(wàn)的專(zhuān)票,實(shí)際上這筆款不是公司的收入,會(huì)分別轉(zhuǎn)出去給對(duì)應(yīng)拍品的主人,那這個(gè)稅怎么做啊
我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,4月拍賣(mài)公司銀行收到拍賣(mài)款+傭金5萬(wàn),拍賣(mài)款轉(zhuǎn)給了拍品擁有者,這個(gè)傭金是拍賣(mài)公司的收入,傭金發(fā)票要5月才開(kāi),款又是4月就到賬,那這個(gè)是4月確認(rèn)收入,還是5月呢,如果4月確認(rèn)收入,就要5月交4月增值稅,那票又是5月開(kāi)的,這個(gè)稅怎么弄啊
請(qǐng)問(wèn)一老師,公司是拍賣(mài)公司的,老板讓開(kāi)了一張13萬(wàn)的普票,這13萬(wàn)里有12萬(wàn)是轉(zhuǎn)給賣(mài)家的拍賣(mài)款,剩下的1萬(wàn)是我們收的傭金和代扣的稅款,按說(shuō)拍款不是我們的收入,我們只開(kāi)傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說(shuō)拍款開(kāi)了發(fā)票,1萬(wàn)事傭金和稅款都開(kāi)了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)一老師,公司是拍賣(mài)公司的,老板讓開(kāi)了一張13萬(wàn)的普票,這13萬(wàn)里有12萬(wàn)是轉(zhuǎn)給賣(mài)家的拍賣(mài)款,剩下的1萬(wàn)是我們收的傭金和代扣的稅款,按說(shuō)拍款不是我們的收入,我們只開(kāi)傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說(shuō)拍款12萬(wàn)代開(kāi)了發(fā)票,1萬(wàn)是傭金和代扣的稅款都開(kāi)了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶(hù),為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶(hù),也沒(méi)收到客戶(hù)的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶(hù)了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
是啊,但是上個(gè)會(huì)計(jì)開(kāi)了專(zhuān)票,他把這個(gè)稅的增值稅做計(jì)提到稅金及附加,之后報(bào)稅時(shí)把這比加進(jìn)了收入
你好,是啊,你如果已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票了,就只能這樣子做了。
這個(gè)不能做成是代扣代繳的嗎
你好是的,這個(gè)沒(méi)辦法,你自己開(kāi)了發(fā)票,你就只能這樣申報(bào)了。
但是這樣做是不是附加稅也得跟增值稅計(jì)提啊
你好是的。你有增值稅,然后附加稅現(xiàn)在可以減免。
他只計(jì)提了增值稅卻沒(méi)有計(jì)提附加稅
您好可能是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免了,但是一般來(lái)說(shuō)開(kāi)了專(zhuān)票的話(huà),城建稅是要計(jì)提的。
減免的話(huà),這比減免的附加稅也需要計(jì)提嗎,上個(gè)會(huì)計(jì)只計(jì)提了增值稅
你好,他如果沒(méi)有具體就只能說(shuō)明他少做了。
那像這樣可以做代扣代繳嗎
這個(gè)跟代扣代繳沒(méi)關(guān)系
那什么情況下才屬于代扣代繳
你好,比如你給員工發(fā)工資,他的個(gè)稅你就要帶口袋角。
那是不是說(shuō)增值稅是沒(méi)有代扣代繳一說(shuō)的
不是有一些代開(kāi)發(fā)票嗎,
增值稅一般就是交自己公司要交的稅,代扣代繳是幫別人交稅。
那我這張情況不就是幫別人交稅的嗎
你好,你這個(gè)是自己開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)的自己公司的發(fā)票,不算是幫別人交的。