現(xiàn)在開發(fā)票的嗎?可以做調(diào)整
老師我們公司19年費(fèi)用票忘記做到賬里了,現(xiàn)在想調(diào)整以前年度損益,未分配利潤(rùn),我是需要重新申報(bào)18年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)嗎
老師 在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳和年報(bào)時(shí)候 核查了去年的 發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)的 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)是反結(jié)賬修改 還是在2023年調(diào)整呢
老師,現(xiàn)在有18年和19年的公司廠房維修費(fèi)票據(jù)入賬,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師好,今年3月支付給別家公司去年的維修費(fèi)三萬(wàn),這筆錢去年沒有做進(jìn)賬里,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,年底電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),請(qǐng)問我是現(xiàn)在填寫納稅調(diào)增項(xiàng)目還是等匯繳清算時(shí)再做調(diào)整好呢?去年因?yàn)槭杖氡容^少,年初開票時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在整年算下來是虧損的,企業(yè)所得稅顯示負(fù)數(shù)呢,我需要現(xiàn)在調(diào)整還是等匯繳清算調(diào)整?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
沒有發(fā)票,只有收據(jù)
那就要做納稅調(diào)增的呢
具體調(diào)增在哪個(gè)表里,
是納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表
是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表