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老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎,累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢?

2023-04-27 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-27 11:56

本年折舊,這個(gè)是你當(dāng)年折舊的金額,如果你有處置的需要減去。 累計(jì)折舊是從買來到2022年年底折舊的金額 稅收金額下面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),這個(gè)填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 11:56

稅收折舊金額,攤銷金額,這個(gè)是你允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:06

老師,您的意思是如果固定資產(chǎn)都有發(fā)票,都按照規(guī)定計(jì)提的折舊,那么賬載金額和稅收金額下面的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:07

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:10

還有個(gè)疑問哈,資產(chǎn)原值是指的當(dāng)年的固定資產(chǎn),還是累計(jì)下來的固定資產(chǎn)的總價(jià)值呢

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:11

就是你賬上所有的固定資產(chǎn)的原值,不光是當(dāng)年的。以前年度的也加上。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:11

已經(jīng)銷售處理的不需要。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:26

已經(jīng)折舊完的還需要嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:28

已經(jīng)折舊完了,還在使用的,需要算進(jìn)去。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:34

老師,我們公司換了三個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)年報(bào),每年的年報(bào)固定資產(chǎn)都是亂的,這個(gè)會(huì)有影響嗎?第一年報(bào)的數(shù)據(jù),資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是兩個(gè)金額,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的金額第一個(gè)會(huì)計(jì)是用資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊的金額填列的,而且累計(jì)攤銷額,他也只填寫了當(dāng)年的數(shù)據(jù), 第二年的年報(bào)填寫只申報(bào)了當(dāng)年的固定資產(chǎn)與折舊的數(shù)據(jù),第三年才把之前的數(shù)據(jù)都合并了申報(bào)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么問題呀

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:34

看一下賬上和你實(shí)際的固定資產(chǎn)是不是一樣的。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:36

賬上和實(shí)際應(yīng)該沒有問題吧,出了審計(jì)報(bào)告的這個(gè)是沒有問題的,就是申報(bào)的問題,會(huì)計(jì)可能沒有理解清楚就申報(bào)了吧,都是亂報(bào),不知道稅務(wù)局以后查到會(huì)不會(huì)有什么問題,我們是小醫(yī)院,固定資產(chǎn)還挺大的,有七百多萬

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:41

這個(gè)不清楚,你需要自己查一下的,你有多少固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該自己去盤點(diǎn)一下。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:41

亂報(bào)的金額能一樣嗎?

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:48

老師,您看一下申報(bào)數(shù)據(jù)吧,跟您說了固定資產(chǎn)實(shí)物沒有問題,清了評(píng)估公司來清理盤點(diǎn)的,審計(jì)公司也除了審計(jì)報(bào)告的

老師,您看一下申報(bào)數(shù)據(jù)吧,跟您說了固定資產(chǎn)實(shí)物沒有問題,清了評(píng)估公司來清理盤點(diǎn)的,審計(jì)公司也除了審計(jì)報(bào)告的
老師,您看一下申報(bào)數(shù)據(jù)吧,跟您說了固定資產(chǎn)實(shí)物沒有問題,清了評(píng)估公司來清理盤點(diǎn)的,審計(jì)公司也除了審計(jì)報(bào)告的
老師,您看一下申報(bào)數(shù)據(jù)吧,跟您說了固定資產(chǎn)實(shí)物沒有問題,清了評(píng)估公司來清理盤點(diǎn)的,審計(jì)公司也除了審計(jì)報(bào)告的
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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:50

你讓我看這些數(shù)據(jù),我核對(duì)不出來。

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:50

不清楚你們這個(gè)資產(chǎn)原值是不是正確的呀。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:51

我跟您說了不需要您核對(duì)數(shù)據(jù),我是問您是三年的數(shù)據(jù)都不一致,不連續(xù)有沒有問題

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:52

你說的不連續(xù)是上一年的期末,不等于下一年的期初嗎?如果是的話,有問題。

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 15:54

不等啊,申報(bào)的時(shí)候也沒有提示不連貫,有什么問題怎么處理?今年就按正確的申報(bào)不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:55

那你這里那具體的問題那你自己查一下可以嗎?你什么原因不一致 你自己重新錄入的期初了嗎?有沒有隱瞞收入的,有沒有多抵扣的 正常的,減少了 你做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,你應(yīng)該正常處置,需要正常交稅

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快賬用戶4867 追問 2023-04-27 16:01

隱瞞什么收入啊,沒有處置固定資產(chǎn),抵扣啥啊,沒有減少啊,就是會(huì)計(jì)亂報(bào) 的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:03

那你呢,現(xiàn)在能修改嗎?你能修改的,修改不一致的,反正是有風(fēng)險(xiǎn),

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本年折舊,這個(gè)是你當(dāng)年折舊的金額,如果你有處置的需要減去。 累計(jì)折舊是從買來到2022年年底折舊的金額 稅收金額下面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),這個(gè)填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
2023-04-27
你好1; 是的;? ?是的? ?;累計(jì)金額來的;? ? 1.第1列資產(chǎn)原值:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額. 2.第2列本年折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額. 3.第3列累計(jì)折舊、攤銷額:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額. 4.第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ):填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額.
2023-04-27
你好,賬載金額:資產(chǎn)原值=等于科目余額表資產(chǎn)的原值金額其實(shí)就是購(gòu)置成本金額,本年折舊=2020年度計(jì)提的折舊、攤銷額=2020年度計(jì)提的攤銷,累計(jì)折舊=是截止到20年底計(jì)提的折舊的、攤銷額, 稅收金額:(資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)原值,稅收折舊=攤銷額=2020年度計(jì)提的攤銷、攤銷額,累計(jì)折舊==是截止到20年底計(jì)提的折舊的、攤銷額)
2021-05-18
你好是的,是的,是的,是的
2021-05-11
你好 1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 5.第5列“稅收折舊額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn),其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 對(duì)于第8行至第17行、第29行對(duì)應(yīng)的“稅收折舊額”,填報(bào)享受各種加速折舊政策的資產(chǎn),當(dāng)年享受加速折舊后的稅法折舊額合計(jì)。本列僅填報(bào)加速后的稅法折舊額大于一般折舊額月份的金額合計(jì)。即對(duì)于本年度某些月份,享受加速折舊政策的固定資產(chǎn),其加速后的稅法折舊額大于一般折舊額、某些月份稅法折舊額小于一般折舊額的,僅填報(bào)稅法折舊額大于一般折舊額月份的稅法折舊額合計(jì)。
2023-05-11
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