同學你好 單價不能是零呀
為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率13%,消費稅稅率10%.該公司2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(14分)(1)銷售應稅消費品一批,售價1000萬元,實際成本為720萬元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。①確認收入時會計分錄:②計提消費稅時會計分錄:領用本公司生產(chǎn)的應稅消費品B產(chǎn)品分給職工作為福利,該產(chǎn)品實際成本3萬元,計稅價格5萬元。計提消費稅時會計分錄:(3)收回委托加工的C材料一批并驗收入庫,C材料是消費稅的應稅物品,該委托加工材料系上月發(fā)出,發(fā)出原材料的成本為15萬元。本期收回支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費3萬元,增值稅3900元。同時支付其代收代交的消費稅2萬元。收回委托加工的C材料用于生產(chǎn)應交消費稅產(chǎn)品B產(chǎn)品。①支付加工費、增值稅的會計分錄:②支付消費稅的會計分錄計算C材料的委托加工成本并做出收回委托加工材料的會計分錄
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計價的元素也有受托加工的鉍元素,因為我公司自己不能加工成品,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費給冶煉廠,同時我們再返還成品給材料方,我們也收供應商加工費,中間會賺點加工費差價。實際業(yè)務是一收到材料我方就先把成品鉍給供應商了,這業(yè)務怎么入帳呢?
老師,用友ERP872中委外的材料給加工壞了,只收回一半的加工件,供應商說不要加工費了,也不給賠加工壞的件錢,委外核銷時材料只核銷收回的材料,加工費是入庫時填的,采購入庫時單價為零保存不了怎么辦?做其他入庫單嗎?
老師我們有一個小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對外銷售,但是母公司不付加工費給子公司,有時候母公司的材料也會拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動表應該怎么做,我怎么做賬
老師有個問題他們買源頭料1000KG,單價16元,進行加工,需要投入X元,對方不收取加工費,要扣除加工后材料y千克作為加工費。送回來1100千克。這些字母代表不知道數(shù)據(jù)和金額。并給了單價1100千克對應單價15.5元。領導讓掛源頭那家賬上,我說需要知道中間環(huán)節(jié)吃掉了多少材料,價值多少加工費。領導讓我不用做加工費這筆賬,不付錢,問我做他干什么,不配合給數(shù)據(jù)。我無法獲取。我核算成本材料金額這塊怎么計算呢?能直接不管加工費的事嘛。還是估算一下也要入加工費?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?