你好。以前年度損益調(diào)整科目再轉(zhuǎn)到未分配利潤。
老師,我們有一筆收入要進以前年度損益調(diào)整,分錄借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里呢?
老師,調(diào)以前年度的收入,通過以前年度損益調(diào)整,是月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤嗎? 期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?月末還是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
以前年度損益調(diào)整月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆褪窃谑盏筋A(yù)收款的時候,用不用預(yù)交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎
具體分錄怎么寫呢
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
這樣下來資產(chǎn)負債表和利潤表不平怎么辦
正好差的就是這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)字
你好 把你做的分錄發(fā)來我看一下? 對不對
我只是給你按提問寫發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 你沒做調(diào)整的分錄嗎
借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
應(yīng)該有一筆調(diào)整所得稅的分錄收入,增加所得稅也會增加。
那您這樣做就是正確的了。如果差這個數(shù),可以去手動調(diào)整期初的未分配利潤。
手動調(diào)整期初余額資產(chǎn)總額那一欄調(diào)整哪一項了?
手動去調(diào)整報表的基礎(chǔ),未分配利潤。
我已經(jīng)手動調(diào)整了未分配利潤了,但是期初的資產(chǎn)總額跟負債和所有者權(quán)益總額又不相符了,怎么調(diào)了
你好。你好,因為差額就是差未分配利潤,這部分其他都不用調(diào)整。
資產(chǎn)負債表表資產(chǎn)和負債的總額就不平了呀,手動調(diào)整未分配利潤,資產(chǎn)那邊期初調(diào)整那個項目了
你好 原來不平是因為這個業(yè)務(wù)嗎??