你好。以前年度損益調(diào)整科目再轉(zhuǎn)到未分配利潤。

老師,我們有一筆收入要進(jìn)以前年度損益調(diào)整,分錄借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里呢?
老師,調(diào)以前年度的收入,通過以前年度損益調(diào)整,是月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤嗎? 期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?月末還是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
以前年度損益調(diào)整月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,您好!審計(jì)進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


具體分錄怎么寫呢
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
這樣下來資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平怎么辦
正好差的就是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)字
你好 把你做的分錄發(fā)來我看一下? 對(duì)不對(duì)
我只是給你按提問寫發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 你沒做調(diào)整的分錄嗎
借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
應(yīng)該有一筆調(diào)整所得稅的分錄收入,增加所得稅也會(huì)增加。
那您這樣做就是正確的了。如果差這個(gè)數(shù),可以去手動(dòng)調(diào)整期初的未分配利潤。
手動(dòng)調(diào)整期初余額資產(chǎn)總額那一欄調(diào)整哪一項(xiàng)了?
手動(dòng)去調(diào)整報(bào)表的基礎(chǔ),未分配利潤。
我已經(jīng)手動(dòng)調(diào)整了未分配利潤了,但是期初的資產(chǎn)總額跟負(fù)債和所有者權(quán)益總額又不相符了,怎么調(diào)了
你好。你好,因?yàn)椴铑~就是差未分配利潤,這部分其他都不用調(diào)整。
資產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)和負(fù)債的總額就不平了呀,手動(dòng)調(diào)整未分配利潤,資產(chǎn)那邊期初調(diào)整那個(gè)項(xiàng)目了
你好 原來不平是因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)嗎??