這個是內(nèi)帳的嗎?如果是的話,可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初。
老師請問,公司前期做的都是流水賬,現(xiàn)在公司要建賬,要盤庫存,怎么做賬?
小規(guī)模,從來沒有建過賬,這個月新建賬,這個月之前的庫存商品,做憑證借記庫存商品,貸記應(yīng)收賬款可以嗎?做二手的,每個車入庫之前都會有一些費(fèi)用,比如整備車輛花費(fèi)150,在建賬之前花的,把這筆費(fèi)用記憑證,借貸雙方應(yīng)該怎么記
老師,公司是生產(chǎn)各種橡膠墊,油封之類的產(chǎn)品,之前沒有會計,自己記的都是流水賬,也沒有庫管,一切都是混亂的,現(xiàn)在老板新買的軟件重新建賬,該怎么建
請代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在稅局查企業(yè)的賬企業(yè)應(yīng)該還有90多萬的庫存,但是實際上沒有庫存,\'\'這種要怎么處理才可以平庫存
公司新注冊的,以前沒有記過賬,現(xiàn)在要建賬,但是有庫存,庫存都是各種藥材,該怎么建賬
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
盤點各個藥材的明細(xì),得出來的金額作為期初余額嗎?那如果是外賬的話怎么做?
你好,對的是的,外賬的話,期初余額是零,因為你申報給稅務(wù)局的就是零,然后把每一項業(yè)務(wù)都做進(jìn)去。
藥材種類挺多的,有沒有什么簡單的方法記賬嗎?
你好,你做帳的時候可以不寫具體的明細(xì),但是你們單位有進(jìn)銷存嗎?就是倉庫里面那邊有明細(xì),你可以只寫一個大類。
是中醫(yī),中醫(yī)開藥方給病人拿藥,每個藥單上都好幾種藥材
大類的,你賬上可以寫大類二級科目
怎么弄啊
入庫的時候借原材料,二級科目寫大類,大類你能分出來嗎?分不出來的話,你可以找專業(yè)的來。比如大類有清熱的,利濕的 解表的 貸銀行存款,就是不寫藥品的名字。
那記內(nèi)賬的話出庫入庫的話用記到各種藥材的明細(xì)嗎?
你好,可以的,最好是有明細(xì)。
好的,知道了
不用客氣,工作愉快。