你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
想知道這道題的詳細(xì)解題過程 謝謝老師
老師,我想知道這道題的詳細(xì)解題過程。
老師這題怎么做。。。想知道詳細(xì)解答過程
你好老師這題我想要詳細(xì)的解答計(jì)算過程
你好老師想知道這題的詳細(xì)解答過程
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
你好有結(jié)果了嗎
3借發(fā)出商品35000 貸庫存商品35000 借應(yīng)收賬款5200 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200 借應(yīng)收賬款40000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35000 貸發(fā)出商品35000 借銀行存款45200 貸應(yīng)收賬款45200
4-1借銀行存款81360 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅9360
4-2交付A時(shí)27000*8000/32000=6750 借合同資產(chǎn)7627.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6750 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅877.5
交付B時(shí)27000*24000/32000=20250 借應(yīng)收賬款30510 貸合同資產(chǎn)7627.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20250 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2632.5