好,稍等,我看一下回復(fù)您。
三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進度應(yīng)當(dāng)予以計算確認(rèn)的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動款項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項85000元全額確認(rèn)為該年度的事業(yè)收入,沒有確認(rèn)預(yù)收款項,年末也沒有按完工進度確認(rèn)事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認(rèn)車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回-批當(dāng)年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當(dāng)年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔(dān)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。答:
以前年度銷售的貨物沒有確認(rèn)收入 在今年確認(rèn)收入 后 發(fā)貨單是是貼以前年度的 還是重新打印一張今年的?
請問如果一個企業(yè)幾年前的收入沒有確認(rèn),現(xiàn)在補確認(rèn)收入,是按當(dāng)年收入進行申報,還是要變更以前年度申報表進行申報?
老師,我想問下,我司前年確認(rèn)的一筆銷售收入在今年財報批準(zhǔn)報出前還屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項嗎?(尚未進行所得稅匯算清繳)去年確認(rèn)的今年退回是要走以前年度損益調(diào)整,那前年的怎么處理?
我們是銷售礦石的,去年有筆業(yè)務(wù)提前收款確認(rèn)收入了,今年沒有發(fā)走發(fā)那么多貨,需要退款,分錄怎么做呀?要調(diào)整以前年度損益嗎?
請問進項稅額加計抵減借方有余額怎么處理呢
尊敬的納稅人:您好!如果您的綜合所得年收入不超過12萬元但需要年度匯算補稅或者年度匯算補稅金額不超過400元,且在取得所得時扣繳義務(wù)人已依法預(yù)扣預(yù)繳了個人所得稅,那么您無須辦理綜合所得年度匯算申報,也無須補繳稅款。在個人所得稅APP【綜合所得年度匯算】-【享受免申報】,無需補繳稅款。這個意思是不是不用做匯算清繳了!
在財務(wù)系統(tǒng)里主營業(yè)務(wù)成本是只能在借方發(fā)生額嗎?做錯了憑證需要紅沖
老師 保本銷售量=固定成本/單位邊際貢獻,那在多品種銷售的情況下,可以通過固定成本/(各產(chǎn)品的單位邊際貢獻*銷售比重之和)來計算保本量嗎
老師,本月征期截止啥時候
老師,您好!請問1月份已結(jié)賬了的憑證,5月份發(fā)現(xiàn)錯了,可以在5月份紅沖了,再錄正確的憑證吧
考試請問一下代收費37253.18元中是不是除了維修基金其他都要計入固定資產(chǎn)原值,計為房產(chǎn)稅基數(shù)
我們是制造業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表里的在產(chǎn)品是體現(xiàn)哪些會計科目?
因供應(yīng)商欠稅導(dǎo)致一張增值稅專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出并繳納增值稅,進項稅額是3462.83元,這筆會計分錄怎么記?
財務(wù)報表的凈資產(chǎn)是哪個數(shù)據(jù)?是資產(chǎn)總計嗎?
你好,可以再重新打印一張。
發(fā)貨日期是寫今年的日期嗎? 有沒有什么風(fēng)險?
你好 這個是按實際時間填寫的才對
按以前年度的時間 后續(xù)會不會有罰款 滯納金?
你好,不影響的可以提前入庫的。只是你收入要準(zhǔn)確,收入晚交了會有罰款和滯納金。
你好,我看錯了,發(fā)貨是按實際,約定有收款日期的,就按約定收款日期確認(rèn)收入,需要對應(yīng)你們實際情況。
或者說預(yù)收款的發(fā)貨就要確認(rèn)收入。