你好,印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算。 勘察費和測繪費,屬于建設工程勘察設計合同?
老師好,發(fā)票的貨物或應稅勞務、服務名稱是“研發(fā)和技術服務*檢測費”是否屬于技術合同計提印花稅的范圍?
老師好!新印花稅勘察設計合同屬于哪類合同?
老師,我們單位是糧庫,代儲玉米的,我們和一個測試集團簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,內(nèi)容就是我們提供樣品,他們給我們檢測玉米,檢測項目有很多項,這個用不用繳納印花稅,若用,得按哪個合同類型計算印花稅?
老師,財務購買的軟件呢,屬于什么合同,技術合同嗎?計提印花稅的話用哪個稅率?
老師,勘察費和測繪費計提印花稅按哪個比例計提,屬于哪一類合同?
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師,是萬分之三吧,我在網(wǎng)上查的有寫萬分之五的,季度末不是應該根據(jù)某合同的不含稅金額計提借 稅金及附加,然后次月再上交嗎?
你好,現(xiàn)在是萬分之三的稅率。 印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算。
老師,比如四月份我公司發(fā)生了有印花稅就不用計提,待七月份的時候,一季度的印花稅,我直接 借應交稅費 稅費及附加 貸 銀行存款就行了?
你好,借方是? 稅金及附加,而不是? 應交稅費,請注意你描述的準確性?
對對,是的,老師,我寫錯了。那我計提也沒錯吧,之前的公司一直都在計提印花稅
你好,印花稅是不需要計提的