當(dāng)時(shí)支付怎么做的?借其的應(yīng)收款,貸銀行存款嗎?如果是的話,做相反的。
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們20年1月份交的2月份房租,疫情后2-5月份房租有減免,6月份結(jié)算2-5月份房租的時(shí)候把之前付2月份房租的錢(qián)抵掉了,但是我2-5月份的賬自己結(jié)賬了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做這個(gè)分錄
老師有個(gè)問(wèn)題,我們5月份付了8月份一個(gè)月的租金,會(huì)計(jì)分錄是走預(yù)付嗎?我們有3個(gè)月的免租期,需要把8月份的租金攤銷(xiāo)到每個(gè)月嗎?新的租賃準(zhǔn)則有什么要求?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)我們公司的租金一個(gè)月5000,半年交一次共需要交30000,2月份開(kāi)始算起,但是4月分才付全款租金,2月3月沒(méi)做租金費(fèi)用,那4月份應(yīng)該怎么做賬比較好
請(qǐng)問(wèn),我們公司租賃的辦公室,租金是7月份才一次性付了今年1-6月份的房租,所以這筆租金是一次性做到7月份還是分?jǐn)偟?-6月份呢?
老師,你好,2月的做賬預(yù)提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票,我這邊三月份賬要怎么做
我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批商品?,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣(mài)出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開(kāi)具紅字信息表給廠家,廠家再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒(méi)
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓個(gè)人代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開(kāi)了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷(xiāo)售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說(shuō)那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開(kāi)0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開(kāi)了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢(qián)怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
借待攤費(fèi)用6萬(wàn),貸銀行存款6萬(wàn)
借銀行 貸待攤費(fèi)用。
攤銷(xiāo)時(shí)借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用
因?yàn)榈菦](méi)有想過(guò)不租
現(xiàn)在退的話發(fā)票怎么處理呢?
現(xiàn)在只能退44000
你好,你是不是有一部分沒(méi)有攤銷(xiāo)?還是你全部都攤銷(xiāo)。如果沒(méi)有全部攤銷(xiāo),剩余的那些退回來(lái)做代餐費(fèi)用就可以了,你看一下待攤費(fèi)用是不是沒(méi)有余額了。
我是按一年攤的待攤費(fèi)用現(xiàn)在余額是55000
借銀行 貸待攤費(fèi)用44000, 借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸待攤費(fèi)用11000
那發(fā)票怎么辦,發(fā)票是再開(kāi)16000的發(fā)票嗎
之前的60000需要開(kāi)紅字發(fā)票沖賬嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
11000就不用攤了嗎
是是的,不用分?jǐn)偭恕?
那如果需要繼續(xù)分?jǐn)傄部梢詥?
你好,你都已經(jīng)不租賃了,就不要分?jǐn)偭恕?
好的,那我再問(wèn)下對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票6萬(wàn)的。我們需要開(kāi)紅字信息表給對(duì)方嗎?
具體紅字信息表上內(nèi)容應(yīng)該怎么填寫(xiě)
你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?
電子普通發(fā)票
對(duì)方全部紅沖,然后再重新給你開(kāi)。
這個(gè)不需要開(kāi)紅色信息表。
那之前做了賬那張發(fā)票怎么辦
我不需要處理嗎
發(fā)票紅沖,需要你全部紅沖,然后再重新做就可以了 發(fā)票也不需要退回電子的。