你好,你看下你納稅調(diào)整了嗎?

老師,我想咨詢一下:2020年第四季度剛剛成立的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是0,在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候,季初數(shù)怎么填?
老師您好,請問我今年3月份的時候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,我3月份才扣稅而且有滯納金,但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了,請問我現(xiàn)在如果入賬呢?去年的時候并沒有計提企業(yè)所得稅。
老師您好!我想咨詢下去年第四季度企業(yè)所得稅季報的時候沒稅,為啥現(xiàn)在年報的時候就顯示有稅了
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報表有點錯誤,年報才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報表嗎?
你好..比如我們是高新技術(shù)企業(yè)…有利潤200多萬..但是高新技術(shù)企業(yè)年報企業(yè)所得稅的時候可以加計扣除,剛好不用交稅..報第四季度企業(yè)所得稅的時候沒有報利潤..因為第四季度交了企業(yè)所得稅..稅務(wù)局年報的時候是不給退的..這個操作可以嗎..
老師好!問下有工會經(jīng)費這個稅種,然后有員工,工會經(jīng)費應(yīng)稅項可以填0嗎?
老師,個體戶我們做民宿,攜程直接打到老板卡上 借:業(yè)主往來 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對吧
公積金可以在電子稅務(wù)局上查嗎
上個月申報個稅,公積金部分沒填,補(bǔ)到下個月一起填兩個月的,可以嗎
老師您好,現(xiàn)在電子增值稅專用發(fā)票,備注欄里不顯示公司地址和銀行賬戶信息是不是也沒問題
老師,租金印花稅在第2季度多申報1萬元的租金收入,但是申報房產(chǎn)稅是按照實際的申報了,印花就多交了40元這個不想退可以嗎
老師 請問一下 我注冊公司的時候是填的我的財務(wù)負(fù)責(zé)人 然后我后面改了 但是為什么有時候改經(jīng)營范圍什么的 我還要簽字呀
支付行政部購買送貨單、掛鎖費用、消防標(biāo)識牌費用這些費用分別計入什么科目明細(xì)?
2臺享受加速折舊500萬以下的固定資產(chǎn)(300+200),也可以享受加計扣除?這個固定資產(chǎn)200其中賣了一臺,怎么處理,以后每年調(diào)增多少,比方分10年調(diào)增,但是當(dāng)時相當(dāng)于兩次加計扣除了
總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)有什么區(qū)別
老師怎么調(diào)整?
季報的時候利潤總額是八千多,下面有一行 減:彌補(bǔ)以前年度虧損,就把這個八千多剪了
是不是你納稅調(diào)增了,你之前的利潤是多少,你看一下現(xiàn)在的利潤是多少。
之前利潤都是負(fù)的,就第四季度的時候有八千多的利潤
你年累計是多少?這里填寫的是年累計。
截圖你的主表所得稅匯算清繳的主表看一下。
截至到12月31日年累計利潤就是八千多
21年末累計是負(fù)的四萬多,22年是正的八千多,彌補(bǔ)了以前年度的虧損是不是就不用交稅了
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。