你好,不用付款的,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)付賬款貸,營(yíng)業(yè)外收入。

您好老師,我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開(kāi)具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi),已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊(duì)上說(shuō)他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開(kāi)具,讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng),注明是退去年多付運(yùn)費(fèi),部隊(duì)也開(kāi)具收據(jù),這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了,款也沒(méi)付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤(rùn)57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺(jué)得我今年付款沒(méi)收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來(lái)了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司去年計(jì)提的運(yùn)輸費(fèi),今年未開(kāi)具發(fā)票,所得稅匯算的時(shí)候調(diào)增,然后我們也不付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2021年度計(jì)提了運(yùn)費(fèi),賬務(wù)處理是借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。因發(fā)票未取得在21年度所得稅匯算時(shí)已調(diào)增應(yīng)納稅所得額,目前應(yīng)付賬款科目賬面余額仍未處理,這種業(yè)務(wù)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我們是協(xié)會(huì) 開(kāi)行業(yè)大會(huì) 發(fā)票給我們開(kāi)了設(shè)計(jì)費(fèi) 這個(gè)發(fā)票能用嗎
有在建筑勞務(wù)公司工作過(guò)的老師么?建筑勞務(wù)成本這塊采取哪種方式更優(yōu),建筑勞務(wù)工程工程量較大
為什么合計(jì)這里數(shù)字填不上?
自己成立一個(gè)個(gè)體戶。幫人家做勞務(wù)。開(kāi)發(fā)票給別人需要繳納稅費(fèi)嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實(shí)習(xí)生工資沒(méi)有報(bào)個(gè)稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個(gè)問(wèn)題如何解決
老師,我們下個(gè)月升一般納稅人了,這個(gè)月欠票要全部開(kāi)掉吧,可是發(fā)票提額不通過(guò)怎么辦
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對(duì)應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營(yíng)為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤(rùn)率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?


為什么要轉(zhuǎn)成收入呢,就是去年計(jì)提的費(fèi)用,然后一直沒(méi)有收到發(fā)票,這所得稅匯算之前如果還沒(méi)收到就調(diào)增,我們沒(méi)收到發(fā)票就不付款,不理解為什么轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入
因?yàn)槟f(shuō)是這個(gè)款項(xiàng),不用支付了。
沒(méi)有支付和不用支付是兩個(gè)概念,沒(méi)有支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付賬款。應(yīng)付未付的,不用支付了,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
那所得稅匯算清繳的時(shí)候不是調(diào)增了嗎,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,在今年又增加了利潤(rùn),不是重復(fù)了嗎
你好 不調(diào)整的 這個(gè)要交所得稅?
老師,我還是不明白,本來(lái)是去年計(jì)提的費(fèi)用,在所得稅匯算清繳的時(shí)候就調(diào)增了,該筆費(fèi)用沒(méi)得到扣除,相當(dāng)于沒(méi)有產(chǎn)生,那么現(xiàn)在因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票就不付款,就只需要賬務(wù)上處理一下,前面調(diào)增了就交了所得稅,這又轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,不是還要交一次所得稅
你好。你好,是的,您的理解沒(méi)有錯(cuò)誤,是相當(dāng)于等于交了兩次所得稅。 因?yàn)榈谝淮谓凰枚愂且驗(yàn)闆](méi)有成本票。第二次交所得稅是營(yíng)業(yè)外收入交的。
對(duì)的,我現(xiàn)在就是想怎么做賬務(wù)處理,把計(jì)提時(shí)做的應(yīng)付賬款給核銷了
應(yīng)付賬款如果沒(méi)有付款,就在應(yīng)付賬款的。貸方掛著。。如果這筆錢不用支付了,就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
主要就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入又回到了前面的問(wèn)題,二次交稅,如果是匯算清繳的時(shí)候抵扣了,后面沒(méi)有付款,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,我還能理解
比如把應(yīng)付賬款核銷到以前年度損益,這樣可以不
不可以的。就是不用付了,就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就是這樣處理。