你好,不用付款的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入借應(yīng)付賬款貸,營業(yè)外收入。
您好老師,我公司是運輸公司去年承接部隊運輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實際運輸量開具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運費,已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊上說他們今年審計出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項,注明是退去年多付運費,部隊也開具收據(jù),這個該怎么賬務(wù)處理?
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師,請問一下我公司去年計提的運輸費,今年未開具發(fā)票,所得稅匯算的時候調(diào)增,然后我們也不付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
如何核算單個產(chǎn)品的稅費是多少
老師5月有一筆安裝費發(fā)票沒回來 金額比較大44萬 對方公司7月給開 這種的賬務(wù)怎么處理呀
銷售配件開什么發(fā)票內(nèi)容
老師跟您咨詢個問題,勞務(wù)派遣公司把員工派遣到個體戶了,由于個體戶沒開通對公賬戶經(jīng)營者把錢轉(zhuǎn)到我們單位的對公賬戶這樣操作可以嗎?
老師,承兌戶,轉(zhuǎn)了一筆錢進去,比如200萬,承兌背書貨款,我之前是做借:預(yù)付賬款,,貸:應(yīng)付票據(jù)。之前流水我看這筆錢,是備注的是轉(zhuǎn)開定期,我當(dāng)時做了,借應(yīng)付票據(jù),貸銀行存款。現(xiàn)在這個月承兌到期了,還需要做賬嗎?
老師,提供消防技術(shù)服務(wù),維保檢測,印花稅我們目前核定的是買賣合同 工程合同 營業(yè)賬簿,這個需要新增嗎
我們現(xiàn)在有個項目在宜賓的四個地方,但是我們簽的一個合同,那我們應(yīng)該怎么區(qū)分呢
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬
房產(chǎn)稅一年1100,從2022年開始沒有繳納,滯納金怎么算,如果現(xiàn)在繳納要交多少錢
你好,老師!我在一個公司干會計,正常發(fā)工資,交保險公積金。在朋友公司是財務(wù)負責(zé)人,給他們做賬,報稅,但是不交保險公積金,兩邊都發(fā)工資的話,兩邊都單獨報個稅是吧?
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為什么要轉(zhuǎn)成收入呢,就是去年計提的費用,然后一直沒有收到發(fā)票,這所得稅匯算之前如果還沒收到就調(diào)增,我們沒收到發(fā)票就不付款,不理解為什么轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入
因為您說是這個款項,不用支付了。
沒有支付和不用支付是兩個概念,沒有支付的時候計入應(yīng)付賬款。應(yīng)付未付的,不用支付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
那所得稅匯算清繳的時候不是調(diào)增了嗎,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,在今年又增加了利潤,不是重復(fù)了嗎
你好 不調(diào)整的 這個要交所得稅?
老師,我還是不明白,本來是去年計提的費用,在所得稅匯算清繳的時候就調(diào)增了,該筆費用沒得到扣除,相當(dāng)于沒有產(chǎn)生,那么現(xiàn)在因為沒有收到發(fā)票就不付款,就只需要賬務(wù)上處理一下,前面調(diào)增了就交了所得稅,這又轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不是還要交一次所得稅
你好。你好,是的,您的理解沒有錯誤,是相當(dāng)于等于交了兩次所得稅。 因為第一次交所得稅是因為沒有成本票。第二次交所得稅是營業(yè)外收入交的。
對的,我現(xiàn)在就是想怎么做賬務(wù)處理,把計提時做的應(yīng)付賬款給核銷了
應(yīng)付賬款如果沒有付款,就在應(yīng)付賬款的。貸方掛著。。如果這筆錢不用支付了,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
主要就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入又回到了前面的問題,二次交稅,如果是匯算清繳的時候抵扣了,后面沒有付款,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我還能理解
比如把應(yīng)付賬款核銷到以前年度損益,這樣可以不
不可以的。就是不用付了,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就是這樣處理。