您好,同學,都要核對的
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,你好!咨詢個事,我們公司貸款需要要更改財務(wù)報表,會計做好了讓我核對下往來款和資產(chǎn)表上的金額是否一致,那我是只核對期末數(shù)呢還是說期初數(shù)也要核對?
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師們,我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來賬,前期會計也核對過,但每期詢證函都核對不一致,我來公司1個月,公司也請了審計核對了某一階段的賬,發(fā)展錯賬亂賬比較多,科目掛錯和數(shù)據(jù)錯誤最多,因為我就用最笨的方法把對應(yīng)這家供應(yīng)商的往來賬查賬本,按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個表格單獨錄入統(tǒng)計后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致,我們老板可能后期要與這個供應(yīng)商打官司,請問我還需要做些什么準備給老板呢?
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
我是都核對的,會計說就核對期末余額,我看了期初余額很多不一致的,那會計這么說我就沒去管了。所以我也不確定就問問你們看
您好,同學,是需要核對的