你好,如果你需要修改的話,你申報給稅務(wù)局的那邊也得修改。
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應(yīng)商,當月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風險?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負債表 ?當月購進的配件,發(fā)生的全部電費工資,日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,請教下,門窗企業(yè) 原材料采購是噸位,出庫是米,怎么讓成本核算更精細呢。下腳料有時候也會再次使用上
進口商品做賬時憑證后面需要附哪些單據(jù)?
老師,工程公司的項目完結(jié)了,企業(yè)面臨注銷清算。按增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負,稅都已交夠了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,這個是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,中級會計,長期股權(quán)投資這章,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股,小尾巴是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄
老師,您好!請教您 請問企業(yè)在分配人工和制造費用到完工產(chǎn)成品中用什么方法分配呢?能指導一下嗎?謝謝!
我們公司開具了這個發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?
老師,工程公司的項目完結(jié)了,工程發(fā)票全部開完了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,這個是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,如何退出登錄會計學堂
計算城建教育費附加,計稅依據(jù)里的30是哪個
這種發(fā)票需要入賬嗎?老師
借原材料,貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。老板。
應(yīng)付賬款二級科目有余額表示欠了人家的錢。