你好,借應交稅費貸以前年度損益調整。

收到退回上一年度多交的企業(yè)所得稅,該如何做賬?
老師,要沖回多計提的企業(yè)所得稅分錄如何寫
企業(yè)所得稅多計提了,次月如何沖減?計提時:借所得稅11萬 貸應交稅費應交所得稅11萬。實際上付了8萬,請問如何沖減?
上年度多計提多交企業(yè)所得稅,退回企業(yè)所得稅時,賬務要如何處理
請問沖回上年多計提的企業(yè)所得稅如何做賬?
內賬,公司補繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔,個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔,做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應付職工薪酬-社保100,支付時是借應付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個票忘記做了,該咋整
老師,異地個稅申報工資數據本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個人開發(fā)票給我們他的個人所得稅是稅票直接乘以3個點嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費,每個企業(yè)都要報嗎?必須按照上年末稅務系統里的人嗎?
對公賬戶轉貨款,不開票的,報增值稅里要做無票收入,扣稅點嗎,不做會什么樣的
郭老師,對方是個體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經證,怎么申報個稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報表里面第32行期末未叫稅額,數字為負數是不是多交稅啦?
只需要做這一筆分錄就可以了嗎?
你好,還要把以前年度損益調整結轉到未分配利潤,還有這筆分錄。