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請(qǐng)回答圖片上的三個(gè)問(wèn)題,謝謝。

請(qǐng)回答圖片上的三個(gè)問(wèn)題,謝謝。
2023-04-26 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 10:08

你好,只需要回答前三題嗎

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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 10:11

全部一一解答。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 10:27

親愛(ài)的學(xué)員你好,看下圖片呢

親愛(ài)的學(xué)員你好,看下圖片呢
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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 11:58

你能不能看清楚題目???寫(xiě)清楚點(diǎn)行不?

你能不能看清楚題目啊?寫(xiě)清楚點(diǎn)行不?
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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 12:03

這么不認(rèn)真解答的嗎?四個(gè)問(wèn)題看清楚問(wèn)的什么行不?

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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 12:05

總共三個(gè)大題,每一個(gè)四個(gè)小問(wèn)。你解答了什么?

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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 12:19

按照步驟。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 13:41

第一題: 本期應(yīng)納稅額=500-(600-40)=-60 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額=500-600=-100 當(dāng)期免抵稅額=1000*9%=90 當(dāng)期應(yīng)退稅額=30 第二題: 本期應(yīng)納稅額=500-(600-4)=-96 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額=500-600=-100 當(dāng)期免抵稅額=100*9%=9 當(dāng)期應(yīng)退稅額=87 第三題: 本期應(yīng)納稅額=500-(600-200)=100 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額=500-600=-100 當(dāng)期免抵稅額=2000*3%=60 當(dāng)期應(yīng)退稅額=40

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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 14:39

寫(xiě)下分錄

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快賬用戶(hù)1765 追問(wèn) 2023-04-26 14:49

答案看看。

答案看看。
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齊紅老師 解答 2023-04-26 14:51

1、出口貨物免稅,反映在賬務(wù)處理上是出口銷(xiāo)售時(shí),無(wú)需貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”。 2、出口貨物抵稅,是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額,賬務(wù)處理上表現(xiàn)為企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料,無(wú)論用于生產(chǎn)出口貨物還是用于生產(chǎn)內(nèi)銷(xiāo)貨物,其進(jìn)項(xiàng)稅額均可抵扣。 3、出口貨物退稅的賬務(wù)處理:按計(jì)算的免抵退稅額,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計(jì)算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。 4、納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口退稅而收到退回的稅款,應(yīng)借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。

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