同學(xué)您好,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款
老師好!如果A公司欠B公司貨款,B公司欠C公司貨款,現(xiàn)在是A公司替B公司還了C公司貨款,A與C公司沒有任何業(yè)務(wù)往來,請問A公司會計分錄怎么做?
A公司欠B公司錢,B公司欠C公司錢,那A如果直接打款給C,賬務(wù)需要怎么處理?
關(guān)聯(lián)公司,a賬面顯示a公司欠b公司1000萬,b公司賬面顯示b公司欠a公司500萬,怎么處理
A公司指示B公司把錢付到C公司賬上,A公司欠B公司的借款成立,那么C公司和A公司是否形成借貸關(guān)系?
請問老師,A公司代 B公司支付 C公司款項,但是C公司把發(fā)票開給了B公司,B公司掛賬 借方成本 貸方A公司, A 公司當(dāng)時掛賬 借方C公司 貸方銀行, A公司調(diào)賬還 借方B公司 貸方C公司 但是這樣調(diào)完后A公司和B公司相符, A公司貸方有余額欠C公司,
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
附件附什么
同學(xué)您好,一般附三方委托付款協(xié)議
有協(xié)議模板嗎,可以發(fā)一份嗎
同學(xué)您好,你好,沒有這種專門的