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我公司2月買了一臺冰箱,三月提了一百多折舊,但是4月給退貨了,人家扣了我們1000元的損耗費用,冰箱本身價值的負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們了,那1000塊的損耗是不是也要開票給我們呀?

2023-04-26 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-26 09:08

你好,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候給你全額開了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 09:08

應(yīng)該是退給你多少錢,開多少的發(fā)票。

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快賬用戶8934 追問 2023-04-26 09:10

就是已經(jīng)開了全額了,現(xiàn)在就是少退1000,我意思要不要讓人家開1000元發(fā)票過來

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齊紅老師 解答 2023-04-26 09:10

好,需要的,需要這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 09:10

不給你開發(fā)票,你沒法抵扣所得稅的。

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你好,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候給你全額開了嗎?
2023-04-26
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-21
親您好,按照您的描述,如果購入冰柜時能取得增值稅專用發(fā)票,是可以做為進(jìn)項稅抵扣的
2022-10-21
你好? 1.借:銀行存款 16 102 500 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14250 000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項)1 852 500 2;銷售10臺:借:? 銀行存款 28250 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項) 3250 借:其他應(yīng)付款 5650 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項) 650 3.借: 應(yīng)收賬款 226 000 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項)26 000
2020-12-18
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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