學(xué)員朋友您好,可以增加無票收入,減少費(fèi)用
稅務(wù)局覺得匯算清繳利潤和收入太低,讓提高利潤和收入,請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào),要填寫本年累計(jì)營業(yè)收入,成本和利潤利潤總額,根據(jù)利潤總額計(jì)算所得稅,那如果說23年是賺錢的,但是前兩年是虧的,我怎么操作呢
補(bǔ)計(jì)提上年度的營業(yè)外收入和沖銷上年度多計(jì)提的稅金分錄應(yīng)該怎么做,上年度匯算清繳已做,補(bǔ)的利潤本年度匯算清繳再補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,現(xiàn)在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利潤總額是816463.82,已經(jīng)計(jì)提了所得稅41981.17元,下來凈利潤是774482.65元,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說我的利潤率太高,讓我調(diào)整成4的利潤率,老師這種我現(xiàn)在有應(yīng)該怎么算合適,讓我暫估成本后算,
請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)24年有稅務(wù)滯納金沒有做賬,現(xiàn)在做匯算清繳該怎么更正處理?利潤表里面的營業(yè)外收入和資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤要修改后填寫嗎?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
之前不是很懂,發(fā)現(xiàn)前幾年匯算清繳做錯(cuò)了,請(qǐng)問可以通過今年的匯算清繳改正嗎
同學(xué)你好,這種情況不可以,以前錯(cuò)誤可以更新,以前的納稅申報(bào)