你好,有虧損的話,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
老師好,企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,還有利潤(rùn)總額是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填寫還是本月金額
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額填寫本年累計(jì)數(shù)還是一個(gè)季度的合計(jì)數(shù)呢?
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是填寫一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)一整年的利潤(rùn)總額來計(jì)算的哈?比如今年前三個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)3萬(wàn),本季度利潤(rùn)是3千,那計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),整年利潤(rùn)總額是負(fù)值,所以雖然本季度有利潤(rùn),但今年還是不需要交企業(yè)所得稅哈?
第四季度利潤(rùn)表,和年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表和所得稅營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)總額得對(duì)應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤(rùn)表都按照本年累計(jì)填寫嗎
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
在第四季度申報(bào)中,所得稅表格,第九行,彌補(bǔ)以前虧損是灰色的填不了呀
彌補(bǔ)虧損無(wú)法填數(shù)嗎?是不是之前已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了呢?