你好,是的,可以用以前的,或是分錄上做調(diào)整說明。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng),以前年度損益調(diào)整后面的二級明細(xì)必須要寫嗎?
老師,您好,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)中,什么時(shí)候替換留存收益什么時(shí)候用以前年度損益調(diào)整
這個是資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)整事項(xiàng) 跨年了為什么答案是沖收入 不應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整嗎?
老師關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整以前還有紅沖之前那張憑證嗎?
老師答案B,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)涉及損益科目的不是用的是以前年度損益調(diào)整科目嗎,為什么會說要調(diào)整利潤表相關(guān)金額
你好,有一個問題咨詢一下,我們公司是設(shè)計(jì)公司,里面有幾個員工,但是具體的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)是老板自己外面請的私人團(tuán)隊(duì)做的,企業(yè)盈利之后支付給這個私人團(tuán)隊(duì)的費(fèi)用是按勞務(wù)費(fèi)用嗎還是怎么處理?如果他們沒有給勞務(wù)發(fā)票的話我們這邊是否需要代扣代繳個稅?如果這個團(tuán)隊(duì)沒有營業(yè)執(zhí)照,是個人,除了按勞務(wù)還有沒有什么方法能合理避稅?
老師,公司有個幾十塊錢的貨款收入,對方是個人也不要票啥的,公司還沒來得及準(zhǔn)備二維碼呢,沒地付款著急之下就讓客戶先轉(zhuǎn)給我個人了,相當(dāng)于我代收了,現(xiàn)在這怎么辦呢?我把這個錢轉(zhuǎn)到公戶里備注清楚嗎?也沒有票據(jù)什么的
請問我月底出報(bào)表,收入是本月的,還是本月加上月一起的?
計(jì)算未實(shí)現(xiàn)融資收益時(shí)增值稅要計(jì)入嗎
老師,我們公司是2024年成立的,到現(xiàn)在一直都沒有交過印花稅,這個怎么補(bǔ)?我進(jìn)我們的電子稅務(wù)局系統(tǒng),看到是按次申報(bào)的,沒辦法選擇按期申報(bào),我這個現(xiàn)在怎么弄?還有應(yīng)稅憑證名稱填寫什么?還有應(yīng)稅憑證書立日期選哪天?
公司舉辦藍(lán)球賽,酒店來結(jié)算費(fèi)用就餐費(fèi),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人清點(diǎn)餐券實(shí)點(diǎn)452張餐券,會計(jì)需要點(diǎn)嗎?如點(diǎn)了為414張?jiān)趺崔k?
庫存商品轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)需要附原始憑證嗎?老師
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
老師,銷售退貨月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫呢。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司向A公司賒銷一套大型設(shè)備,設(shè)備的生產(chǎn)成本為500萬元。根據(jù)合同約定,設(shè)備的銷售價(jià)格為800萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為104萬元;全部合同應(yīng)收款(包含增值稅)分5次于每年年初等額收取。華聯(lián)公司按收款進(jìn)度為A公司開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)生納稅義務(wù)。2×25年1月1日,華聯(lián)公司履行了履約義務(wù),將設(shè)備的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了A公司,并收到了第一期貨款和增值稅180.8萬元存入銀行。在現(xiàn)銷方式下該大型設(shè)備的銷售價(jià)格為650萬元(不含增值稅)。要求:1.計(jì)算銷貨確認(rèn)的收入和未現(xiàn)融資收益未實(shí)現(xiàn)融資收益不是指合同約定收款總額和現(xiàn)行價(jià)格之間的差額嗎,為什么不是(800+104)-650+(650*13%)=169.5我們老師做的是(800÷5)×4-(650-160)=160到底怎么做