甲公司當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是412000/1.03*0.03=12000
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為小規(guī)模納稅人。2019年6月購進(jìn)批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164800元。要求:①該公司能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?為什么②計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)年7月銷售糕點(diǎn)一批,取得含稅銷售額40000元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購進(jìn)稅控收款機(jī)一臺,取得的增值稅普通發(fā)票注明價(jià)款1800元。不考慮其他因素,小規(guī)模納稅人征收率3%。要求:計(jì)算該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
甲公司為小規(guī)模納稅人 5月購進(jìn)一批智能手機(jī) 取得增值稅普通發(fā)票 注明不含增值稅價(jià)格為30萬元 當(dāng)月將該批手機(jī)出售 取得售收入412000元 計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少
地處市區(qū)的甲日化公司,屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。1.從一般納稅人處購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅為30萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。2.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上金額注明為58萬元。3.生產(chǎn)并銷售高檔化妝品一批,取得含稅銷售額585萬元,要求,單位用萬元,保留兩位小數(shù)1.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額2.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請問什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅