不可以的,只能在他們那邊報銷
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
老師您好!我們公司辦理資質審核,資質審核公司的工作人員從外地來到我們這邊,這個工作人員的車費及住宿費發(fā)票我可以計入差旅費嗎?
你好老師,外來單位人員來我公司出差,我公司承擔差旅費,住宿舍費開他們公司,我這邊可以報嗎?
老師,您好。請問我們跟其他公司一起去出差,承擔了另外公司人員的住宿費,這部分算接待還是可以一并做差旅呢
老師您好,外部審核人員來公司做審核,我們公司報銷的這些差旅費,住宿費,餐費,這個可以對公支付給這個審核人員嗎?
請問發(fā)票是以個人開給我們公司的,可以拿來入帳嗎
光伏電站運維費用是計入主營業(yè)務成本還是費用類呢
你好,法人登錄電子稅務局,應該走什么流程
1.分析公司近半年的財務報表,怎么分析,有什么公式嗎? 2.了解公司的毛利率、凈利潤,這兩個怎么算? 3.了解資產(chǎn)分布情況,這個是什么意思? 4.負債占比,這個怎么算?
老師,為什么要請會計師事務所審計公司的賬
老師,您好,我們公司承兌匯票找別的公司貼現(xiàn),怎么做賬呢
老師您好,去年發(fā)票已抵扣,能否部分紅沖,賬怎么做,電子稅務局動操作,如果未抵扣能紅沖嗎,賬又怎么做?
案件受理費,入賬時都入什么費用
老師,商貿(mào)業(yè)專賣店員出差的費用記管理費用還是銷售費用?
老師, 員工領了備用金去培訓,然后回來給的發(fā)票錢比備用金少了一千多,現(xiàn)在人家要退回,是給人家寫個收據(jù)嗎?那個退回的錢開的收據(jù)和銀行回單也算在他寫的報銷單里的單據(jù)及附什的頁碼里嗎?