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老師,您好,我們公司承兌匯票找別的公司貼現(xiàn),怎么做賬呢

2025-09-28 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-28 10:04

借:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶1415 追問 2025-09-28 10:09

老師,我上個月就背書給對方了,這個月對方公司才把錢轉(zhuǎn)給我們公司,這要這么記賬呢

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:09

是的,也是這樣記賬

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快賬用戶1415 追問 2025-09-28 10:22

就是說上個月我已經(jīng)做了借:應(yīng)收賬款-**公司,貸:應(yīng)收票據(jù),這個月貼現(xiàn)的,應(yīng)該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:25

借:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款-**公司

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借:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收票據(jù)
2025-09-28
你好 和他們溝通過,有些是買斷的,有些是代理的(找銀行)。
2022-01-25
你好 電子票據(jù)里面找背書轉(zhuǎn)讓就可以
2020-08-24
可以 你做賬可以 就是不允許抵扣所得稅
2021-05-01
借方:銀行存款(實際收到的貼現(xiàn)金額)
借方:財務(wù)費用(貼現(xiàn)費用)
貸方:應(yīng)收票據(jù)(票據(jù)的面值)
2025-06-24
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