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用產(chǎn)成品換入固定資產(chǎn)視同銷售,先確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做

2023-04-25 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 16:04

你好借,固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-進項,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:06

第二個的應(yīng)交增值稅是銷項稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:06

是的,那個是銷項稅額。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:10

和進項稅額一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:11

你好,這個不一定一樣啊,看發(fā)票。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:20

您好,這個主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的金額是多少呢

您好,這個主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的金額是多少呢
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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:22

你好,這個老師不確定呢。要看你們這個生產(chǎn)的產(chǎn)品的成本是多少?

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:28

用這兩個產(chǎn)品換固定資產(chǎn)(一輛車)

用這兩個產(chǎn)品換固定資產(chǎn)(一輛車)
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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:29

你好!你這個價格是賣價還是成本?

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:30

這是記賬憑證

這是記賬憑證
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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:31

你好,你這個直接沖減,這樣子不太對,至少在外賬上。不能這樣做。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:31

那該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:32

固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-進項,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:35

老師能說下金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:36

你好,我這個沒辦法告訴你金額了。 你上面說了這個金額,我問你是售價還是成本你也沒有說。因為這些售價和成本只有你自己知道,老師又不知道。

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:39

老師那是售價和數(shù)量,麻煩了

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:39

你好,那你的成本是多少錢一個

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快賬用戶6609 追問 2023-04-25 16:47

產(chǎn)品1是22.86產(chǎn)品2是19.78

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:51

你好,固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-進項,貸,主營業(yè)務(wù)收入(3351*26.8%2B3117*31)/1.13,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(3351*26.8%2B3117*31)/1.13*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品22.86*3117%2B3351*19.78。

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你好借,固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-進項,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
2023-04-25
同學(xué)你好 視同銷售與不視同銷售在會計分錄上是有區(qū)別的,其區(qū)別在繳納增值稅的問題,視同銷售的時候需要繳納相應(yīng)同比例的增值稅,如果不是視同其抵扣的增值稅應(yīng)該是做進項稅額的轉(zhuǎn)出,這就是二者的區(qū)別所在。 對的
2023-03-21
對,這個就相當(dāng)于你把貨賣了一樣。
2023-03-08
你好,視同銷售,和主產(chǎn)品一起分擔(dān)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-12-23
收入按市場公允價值確認(rèn),成本按產(chǎn)品賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)。增值稅按產(chǎn)品同類售價計算,銷項稅額=公允價值/(1+稅率)*稅率。記得調(diào)整會計分錄哦。
2024-10-21
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