你好;? 借銀行存款10萬 貸短期借款 10萬?
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1、向建設(shè)銀行借入為期三個(gè)月,到期一次還本付息的借款0000元。存入銀行,年利率52、1、2月份按月計(jì)提上項(xiàng)銀行借款利息。3、上項(xiàng)借款到期,以銀行存款歸還本息。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年七月該企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(應(yīng)交稅收科目需設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行核算)(1)7月8日收到甲公司交來的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為54000元,用于歸還上月所欠貨款,支票已送存銀行。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實(shí)際成本核算,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目):1、購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付。2、購(gòu)買一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)11000元,增值稅1430元,價(jià)稅款以商業(yè)支付匯票,材料尚未到3、收到上述購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù),同時(shí)收到運(yùn)輸公司開來運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)300元,增值稅27元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。4、銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)100000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目)。1、委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費(fèi)20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費(fèi)稅3000元,材料收回來繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2、本月應(yīng)納增值稅為70000元、消費(fèi)稅50000元,計(jì)算應(yīng)納城建稅(稅率5%)和教育費(fèi)附加(3%)。3、代扣職工應(yīng)交的個(gè)人所得稅15750元4、進(jìn)口一批商品,關(guān)稅完稅價(jià)格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項(xiàng)以銀行存款支付。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目)。1、委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費(fèi)20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費(fèi)稅3000元,材料收回來繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2、本月應(yīng)納增值稅為70000元、消費(fèi)稅50000元,計(jì)算應(yīng)納城建稅(稅率5%)和教育費(fèi)附加(3%)。3代扣職工應(yīng)交的個(gè)人所得稅15750元4、進(jìn)口一批商品,關(guān)稅完稅價(jià)格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項(xiàng)以銀行存款支付。5、購(gòu)入支付一棟辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬,增值稅12萬,款項(xiàng)用銀行存款6、領(lǐng)用外購(gòu)材料一批發(fā)給職工作為福利,材料的實(shí)際成本50000元,增值稅6500元7、外購(gòu)空調(diào)100臺(tái)發(fā)給生產(chǎn)工人,取得專用發(fā)票上注明價(jià)款1000元進(jìn)項(xiàng)稅額13000元。8、以公司生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品成本100000元,售價(jià)為180000元,增值稅率為13%。
那些公司需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金?
剛剛辦理的個(gè)體工商戶,需要報(bào)哪些稅?需要開通對(duì)公銀行賬戶嗎?有哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請(qǐng)問這個(gè)公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
老師請(qǐng)問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對(duì)不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對(duì)的)。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對(duì)不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購(gòu),怎么樣操作才會(huì)稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對(duì)方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個(gè)地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個(gè)月超10萬會(huì)影響小規(guī)模嗎,會(huì)直接升為一般納稅人嗎?還有會(huì)計(jì)學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào)等實(shí)操稅務(wù)申報(bào)的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項(xiàng)目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師個(gè)稅里什么是收入額
老師個(gè)稅里什么是收入額