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酒店提供餐飲服務,同時也賣酒水飲料,煙。這個增值稅怎么處理。全部從主業(yè)餐飲服務6%記增還是分別核算,沒有分別核算的怎么處理

2023-04-25 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 09:27

你好,如果是在提供餐飲的同時銷售出去的酒和水,還有飲料,這個按照餐飲服務6%。

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快賬用戶5851 追問 2023-04-25 09:28

如果同時賣了煙呢

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:32

你好,你給他提供餐飲服務,同時賣了煙的6%。

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:32

這個人只買煙,其他的都不買的13%。

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你好,如果是在提供餐飲的同時銷售出去的酒和水,還有飲料,這個按照餐飲服務6%。
2023-04-25
就是正常情況講啊,你這個作為B公司的員工食堂,那么這個就是屬于物業(yè)公司的費用,食堂的收入。那你這個不作為這個費用和收入,你這個實際發(fā)生了吃飯的這些,你總得有一個出口呀。
2020-11-24
你好 是分開核算的核算的 服務是6? 銷售是 13??
2022-11-15
你好 (1)餐飲服務=320*0.06=19.2,住宿服務=190*0.06=11.4 (2)會議服務=150*0.06=9,車輛停放服務=80*0.09=7.2 (3)高檔紅酒進項稅額=120*0.13=15.6 (4)裝修進項稅額=320*0.03=9.6 (5)銷項稅額=50*0.13=6.5
2022-10-16
首先,你這里既有服務,又銷售了煙酒,也就是銷售商品,那么正常情況下,你服務這里是6%的增值稅,銷售煙酒是13%。
2022-07-05
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