小規(guī)模是差額1%交的
老師,小規(guī)模旅游公司,差額征稅,月底不需要交增值稅的情況下,因?yàn)楝F(xiàn)在是1%,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額是票面上的按1%計(jì)算的實(shí)際稅額吧
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,做勞務(wù)的,開票開的是普票,選擇的差額征收,一年累計(jì)滾動(dòng)500萬變一般納稅人是指差額交稅的銷售額,還是總的銷售額?
1.個(gè)人出租住房都繳納什么稅?個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務(wù)派遣公司,我是派遣方,開出去的發(fā)票是總額1萬(包括社保個(gè)稅工資),在備注欄目備注了差額開票金額(社保個(gè)稅的合計(jì)數(shù)5千)我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)?是差額后的數(shù)判斷嗎
老師好!我是旅行社,是差額征稅,之前做的公司是一般納稅人,是根據(jù)差額的6%繳稅的,現(xiàn)在給另外一家小規(guī)模旅行社做賬,稅額是1%.繳稅是根據(jù)開票的實(shí)際金額都1%交,還是差額的1%交
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
不是根據(jù)票面金額交是吧
你不是開的差額發(fā)票嗎?也是按發(fā)票來呀。
我這邊是根據(jù)實(shí)際金額開的,然后成本做銷項(xiàng)稅額抵減做的
這個(gè)不能這樣子的,這樣子的話就直接是看你票上的收入了。
我們這邊是允許的呀,開了幾年了
你好,正常的差額征收是要開差額征收的發(fā)票,你的這個(gè)是按照減去后的金額直接開的,是不是?
不是的哦,就按實(shí)際金額開的
你好,你直接按實(shí)際金額開的這種嚴(yán)格來說不算是差額征收了就就正常征收了。
一開始稅務(wù)是不允許,后來就允許我們這樣開了,然后用成本抵扣,差額征稅
你好,只能說明你那邊做的不夠規(guī)范呢。
如果我開了50萬發(fā)票,小規(guī)模的,那要交5000元稅嗎
是的,按不含稅金額的1%來交。