分割單不可以抵扣相應(yīng)稅額
老師您好,廠房租賃的,我們的電費(fèi)是交到房東那里,如果給我們開分割單的話,比如我們付款5000元,分割單就是寫五千么
請(qǐng)問(wèn)公司把廠房租給別的公司,我們收他們電費(fèi)然后代交,但他們需要我們給他們開票說(shuō)是要抵扣,但是變壓器戶名是我們公司的,所有其他公司只能開分割單,還有什么好辦法嗎?
老師,我們的電費(fèi)承租方給我們開了電費(fèi)分割單,沒有發(fā)票,可以抵所得稅嗎?
你好 老師 我們租的廠房 電費(fèi)發(fā)票 他說(shuō)給我們開分割單 請(qǐng)問(wèn)分割單是什么情況 我們可以抵扣么相應(yīng)稅額
老師,我想問(wèn)下,我們租的廠房里有個(gè)這個(gè)航吊,租房免費(fèi)給我們使用,現(xiàn)在需要定期年檢,發(fā)票是開了給租方,現(xiàn)在對(duì)方要我們付這筆錢給他們,對(duì)方說(shuō)開個(gè)分割單就行了,這個(gè)可以嗎?全部分割給我們?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
只是分給我們相應(yīng)的費(fèi)用是這個(gè)意思么 我們只是憑借分割單做費(fèi)用 不能抵扣稅額
是的,你的理解是對(duì)的。
總歸還是會(huì)吃虧的為
是的,讓對(duì)方開具電力的專用發(fā)票
這個(gè)倒是不可能了 畢竟他們不想交房產(chǎn)稅 不會(huì)給我們開房租水電類的發(fā)票
不開專票過(guò)來(lái),就會(huì)吃增值稅的虧
嗯 好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!