你好1;? ?沒有抵扣? 是銷售方開; 抵扣了就得購(gòu)買方開紅字信息表; 銷售方開 紅字發(fā)票來(lái)紅沖的。??
老師,早上好。我方是購(gòu)買方,發(fā)票已抵扣,后發(fā)現(xiàn)對(duì)方把單位名稱開錯(cuò)了,現(xiàn)需要開具紅字發(fā)票。紅票信息表的貨物名稱和金額需要填寫嗎
專票未認(rèn)證抵扣,紅字信息表是不是可以由銷售方填開?如果由購(gòu)買方填開商品名稱規(guī)格型號(hào)等都需要手工錄入嗎
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
老師,10月份開的專票,因購(gòu)買方手續(xù)前后問題不能用,直接把票退回,沒有做賬用,11月銷售方填開紅字信息表,又重新開具專票,針對(duì)填開紅字信息的銷售方是不是可以不再開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要紅沖,購(gòu)買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開。輸完銷售方名稱、稅號(hào)完。貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)這些清單內(nèi)容可以用模板導(dǎo)入嗎?還是只能一條一條手動(dòng)輸入?因?yàn)橛袔资畻l
老師2017年的計(jì)算沒看懂?
老師,我問下,超市進(jìn)我們的貨(個(gè)體戶),年初的時(shí)候打了三十萬(wàn),我每月開幾萬(wàn),現(xiàn)在還有六萬(wàn)多沒開,這個(gè)月初又打過(guò)來(lái)三萬(wàn)多,最近幾天又說(shuō)要關(guān)門了,那我這些發(fā)票能這個(gè)月開個(gè)五萬(wàn),下個(gè)月再開五萬(wàn),還是這個(gè)月三萬(wàn)多做無(wú)票收入,六萬(wàn)多直接開給他們
您好老師,最近我們公司購(gòu)買了一個(gè)10年的小車,這個(gè)怎么分路
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),可以享受1%的政策對(duì)么,增值稅是=收到的錢÷(1+3%)*1%,還是=收到的錢÷(1+1%)*1%呢。謝謝
老師,什么是相關(guān)資產(chǎn)組合的相關(guān)系數(shù)?
老師,你好,我現(xiàn)在6月份因?yàn)楣べY表變動(dòng)在申報(bào)前沒有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致6月份的社保多申報(bào)了386.87元,其他應(yīng)收款-社保少扣了386.87元。還有6月工資多付了650元像這樣的情況 我應(yīng)該怎么整賬務(wù)
自然人電子稅務(wù)局扣繳端的安裝包在哪里下載
你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,房地產(chǎn)與監(jiān)理公司已簽180萬(wàn)合同(修建安置房,成本費(fèi)用已被 政府審計(jì)過(guò)了),但在履行了60萬(wàn)后(已付60萬(wàn),未開票50萬(wàn)),監(jiān)理公司已注銷(,針對(duì) 剩余120萬(wàn)的業(yè)務(wù)如何 操作哇(未開票,未付款) 企業(yè)想把這120萬(wàn)的費(fèi)用入賬
老師我們是銷售方 收到采購(gòu)方支付的銀行承兌匯票 后面匯票到期入賬 如何做賬的全分錄
老師您好,做的審計(jì)報(bào)告,公司要收到審計(jì)費(fèi)的發(fā)票,稅務(wù)會(huì)不會(huì)查,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,是帶票好,還是不帶票據(jù)好呢