同學(xué)你好 對(duì)的 是違法了
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
公司是網(wǎng)上賣影視剪輯直播課的,母子公司關(guān)系。母公司吸引客戶推銷培訓(xùn)課程,因?yàn)樽庸緞側(cè)腭v騰訊課堂,課程沒有銷量,母公司就把子公司在騰訊課堂上的免費(fèi)課推銷給客戶,客戶有意愿購(gòu)買就和母公司簽訂了一份培訓(xùn)合同,蓋的是母公司的章,但是實(shí)際上的交易是母公司把子公司的一個(gè)等價(jià)直播課程的購(gòu)買鏈接發(fā)客戶讓其購(gòu)買,然后母公司讓客戶在母公司自搭建的平臺(tái)進(jìn)行授課。這個(gè)操作客戶并不知曉,以為是都是同個(gè)公司,這樣的操作該怎么開發(fā)票?按理說(shuō)應(yīng)該母公司開發(fā)票的,但是實(shí)際的交易行為卻是通過(guò)子公司完成的,這好像是在刷單,兩邊開發(fā)票都感覺不對(duì),母公司開發(fā)票但沒有資金流等于虛開發(fā)票,子公司開發(fā)票又與合同不一致,公司應(yīng)該違法了吧?
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過(guò)子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒有用自已的卡支付過(guò)承包費(fèi),也沒收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說(shuō)明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)際是買來(lái)的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來(lái),所以老板就搞證據(jù),到時(shí)候好跟專管員講,本來(lái)沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個(gè)問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過(guò)程更復(fù)雜),這個(gè)處理方法行嗎?如果不行,您建議我們?cè)趺醋??如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說(shuō)老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對(duì)上,或者說(shuō)基本不會(huì)一一對(duì)應(yīng)上,如果專管員問起來(lái),就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進(jìn)銷售費(fèi)用嗎?那另外一個(gè)科目呢?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
是誰(shuí)的業(yè)務(wù)就誰(shuí)開發(fā)票
我是屬于那個(gè)客戶,我已經(jīng)把公司告法院了,謝謝老師。
老師,如果是發(fā)票是子公司給我開的,但發(fā)票和合同上的不一致,我是不是可以不承認(rèn)和公司的這筆交易啊。
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以不承認(rèn)的 有合同就可以