看您這個(gè)申報(bào)狀態(tài),您是已經(jīng)申報(bào)了,您打電話和稅務(wù)局再確認(rèn)一下。
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
在線等小規(guī)模申報(bào)那幾個(gè)稅種 增值稅 企業(yè)所得稅城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加稅已申報(bào) 下面有一個(gè)我的代辦 財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)這個(gè)需要申報(bào)嘛 年度匯算清繳在那個(gè)里面看啊
你好,增值稅已匯總申報(bào),但是我這邊的稅種核定那里是有增值稅和教育附加、地方附加、城建稅的,按期應(yīng)申報(bào)那里沒有顯示有增值稅及附加稅,請(qǐng)問那增值稅和附加稅還要申報(bào)嗎,如果要申報(bào),請(qǐng)問在哪個(gè)頁面可以操作?
老師,請(qǐng)問一下城建稅和教育費(fèi)附加這些稅什么情況下要申報(bào),是申報(bào)了增值稅,有稅額就要申報(bào)城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?
麻煩老師幫忙看一下,我這個(gè)漏申報(bào)了,增值稅,地方教育附加,城建稅教育費(fèi)附加我在增值稅那項(xiàng)申報(bào)了的,怎么顯示沒申報(bào)的,個(gè)人所得稅,籌建期沒有怎么申報(bào)?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎