你好,先核對(duì)余額,余額不對(duì)的再核對(duì)具體明細(xì)。
老師請(qǐng)問(wèn)半路接了一家賬,之前是財(cái)務(wù)公司做的,銀行往來(lái)什么都對(duì)不上,該怎么辦呢
之前往來(lái)賬都走零余額賬戶-往來(lái),現(xiàn)在預(yù)算內(nèi)的都是財(cái)政直接支付,不走零余額了,那往來(lái)的現(xiàn)在怎么做
老師,你好。公司的稅務(wù)這塊的賬之前在財(cái)務(wù)公司做。現(xiàn)在到期需要接回來(lái)自己做,請(qǐng)問(wèn)和對(duì)方對(duì)接時(shí)需要注意些什么
之前開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 開(kāi)多了 但是發(fā)票一直未紅沖 現(xiàn)在跟對(duì)方核對(duì)往來(lái) 跟對(duì)方往來(lái)對(duì)不上 現(xiàn)在賬上怎么處理 很久以前的票了不紅沖
往來(lái)賬 在跟對(duì)方核實(shí)之前自己怎么核實(shí)
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行扣繳開(kāi)戶費(fèi)科目屬于管理費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有一位包工頭,21年至22年的時(shí)候付了他30萬(wàn),掛的其他應(yīng)收款,之前讓他開(kāi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),現(xiàn)在要解決這個(gè)掛賬的問(wèn)題,他去代開(kāi)也開(kāi)不了,因?yàn)?3年的時(shí)候辦了一個(gè)公司,現(xiàn)在要怎么辦,有什么可以解決的辦法嗎?
6月份工資應(yīng)付461468.74元,繳納個(gè)人所得稅4706.45元,實(shí)發(fā)工資456762.29,手續(xù)費(fèi)花了17.5元,如何做記賬憑證。
老師稅務(wù)uk怎么取消呀,不取消每個(gè)月還要抄報(bào)稅
老師,這里職工薪酬不是填1-9月份的嗎,為什么提示的這個(gè)數(shù)據(jù)只是9月份的數(shù)呀
老師請(qǐng)問(wèn)一下,買(mǎi)的山核桃干籽,要加工成仁賣(mài)出去,開(kāi)進(jìn)來(lái)了農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這個(gè)只能抵扣9%,不能按照10%加計(jì)扣除嗎
老師,我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑓f(xié)議0元轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末有94萬(wàn),我們需要交什么稅呢
老師,專(zhuān)票跨年紅沖有風(fēng)險(xiǎn)嗎
問(wèn)下季末人數(shù)是三個(gè)月平均數(shù)嗎
老師,如何快速編制現(xiàn)金流量表
賬上和實(shí)際對(duì),實(shí)際是找哪些單據(jù)對(duì)
賬上和實(shí)際這個(gè)要相對(duì)的。然后賬上和賬上也要對(duì),就是總賬和明細(xì)賬要對(duì)。
我意思是實(shí)際的是去找什么對(duì)?
實(shí)際是找什么做為實(shí)際上的單據(jù)對(duì)
實(shí)際的就是。就是和對(duì)方確認(rèn)可以打電話或者發(fā)函。
銀行轉(zhuǎn)賬記錄也可以做為實(shí)際的嗎
可以的??梢缘摹?梢?。