同學(xué)您好,借:制造費用生產(chǎn)成本等,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
老師你好,我們是新公司,公司前期投入了很多錢購買設(shè)備,辦公用品、裝修,還有很多的招待費 請問怎么做賬?
老師你好 我們公司是生產(chǎn)企業(yè),然后購買設(shè)備的運費怎么做賬呢
我們公司購買了一臺設(shè)備作為固定資產(chǎn),銷售方說設(shè)備是包含軟件的,沒有軟件設(shè)備無法運行,給我們開了發(fā)票,發(fā)票也是分別開了設(shè)備和軟件名稱,那我這邊軟件是和設(shè)備統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)還是分開做無形資產(chǎn)呢?
公司是做電子設(shè)備的。電子設(shè)備為 硬件部分+軟件部分;硬件自己生產(chǎn),軟件是從別的公司購買 ,購買軟件后燒錄到硬件設(shè)備中,然后銷售成品。請問購買軟件是走無形資產(chǎn)嗎?還是庫存商品?另外,有時會單獨賣軟件給同行,這又怎么處理?走產(chǎn)品銷售嗎?
老師你好,我們公司購買了軟件,是用在待銷售的設(shè)備上的,請問怎么做賬呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
噢噢,那二級科目寫什么比較好?
同學(xué)您好,企業(yè)可以自行規(guī)范如,軟件費
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)