您好,例如23年付您1萬(wàn)元,那么假設(shè)折現(xiàn)率為10%,在21年的時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)值=10000/[(1+10%)^2]
老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計(jì)折舊就是負(fù)數(shù),但是現(xiàn)在看了一下沒計(jì)提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過(guò)累計(jì)折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦
老師,我想問一下我的訂單是21年的,但是客戶是23年才付款給我,那折現(xiàn)率跟現(xiàn)值怎么計(jì)算?麻煩舉例計(jì)算一下看看
老師您好,我想問下問下就是我匯算清繳的時(shí)候,我是2020年第一次匯算清繳,當(dāng)時(shí)是有利潤(rùn)申報(bào)了稅款,后面2022年是虧損,然后今年還是虧損,現(xiàn)在我申報(bào)不過(guò)去,申報(bào)失敗,但是風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)沒有任何提示,麻煩您幫我看下,謝謝老師
老師早上好,我20年第一次開始匯算清繳,然后21年開始有虧損,22年的我現(xiàn)在申報(bào)也是虧損,填寫的時(shí)候看了風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)沒有提示,但是申報(bào)失敗,老師我給您截圖,麻煩您看下是怎么回事
老師,請(qǐng)問折現(xiàn)率怎么計(jì)算呢,我們按年支付租金,一共支付10年,黃色部分是單位給的租金方案總計(jì),褐色部分是開發(fā)商給的租金方案總計(jì), 只有這兩種數(shù)據(jù)的情況下,不知道怎么去計(jì)算折現(xiàn)率
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開申報(bào)?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報(bào)失敗 您本次企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,申報(bào)失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)填報(bào)的單位是萬(wàn)元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報(bào)狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報(bào)表失敗詳情
你好老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率是多少呢
合營(yíng)企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會(huì)計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報(bào),公司里面沒得殘疾人,是不是個(gè)人所得稅里面的工資申報(bào)
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
折現(xiàn)率是怎么算的呢?
為啥是乘于二
您好,因?yàn)?1年到23年是兩年。
您好,折現(xiàn)率10%是假設(shè)的。
折現(xiàn)率是需要怎么算呢了?就是我要怎么才能知道折現(xiàn)率是多少
您好,您可以根據(jù)公司的權(quán)益凈利率來(lái)確定折現(xiàn)率。