熱氣器這個(gè)是什么? 這是熱水器喝水的嗎?如果是的話,辦公費(fèi)。
老師,我們公司租了400多平的辦公室,隔出8個(gè)大小不同的獨(dú)立辦公室,一個(gè)會(huì)議室,其他部分發(fā)了38張卡座,作為公共辦公區(qū)域。后續(xù)公司計(jì)劃對(duì)外出租給合作伙伴實(shí)用,由她們分?jǐn)傋饨?物業(yè)水電等費(fèi)用,合作伙伴是分前后不同時(shí)間進(jìn)駐,我的問(wèn)題是在種情況下1、對(duì)于獨(dú)立辦公室我們用辦公室面積為依據(jù)分?jǐn)傋饨?,但?duì)于公共辦公區(qū)域+會(huì)議室,該如何分?jǐn)傋饨穑?、對(duì)于物業(yè)管理費(fèi)(包含有電費(fèi)+空調(diào)制冷費(fèi)用+本體維修費(fèi)等)如何進(jìn)行分?jǐn)偅?、
老師您好,我想問(wèn)下我們新建立了一個(gè)新的生產(chǎn)車間,那么購(gòu)買的操作臺(tái)和車間員工使用的辦公家具等,這些是計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師:你說(shuō)我們老板名下有2個(gè)公司,還一個(gè)合作社,合作社的地址是在鄉(xiāng)下,跟著兩個(gè)公司應(yīng)該沒(méi)關(guān)系一點(diǎn)吧?這里兩家公司都是賣土特產(chǎn),注冊(cè)地址就隔了一間,看店面其實(shí)是一家,這樣如果來(lái)查的話是有問(wèn)題的對(duì)吧?那如果隔個(gè)5間左右的店面,在把老板的法人轉(zhuǎn)老板娘,這樣會(huì)不會(huì)安全點(diǎn)?
老師,我想問(wèn)下,我們老板辦公室里有個(gè)小隔間,隔間里裝了一臺(tái)熱氣器,這個(gè)我是要記入辦公費(fèi)還是福利費(fèi)???
老師,問(wèn)一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年度報(bào)表的這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表,我們公司有個(gè)開(kāi)辦費(fèi),是填到其它還是放辦公費(fèi)里,還有職工福利費(fèi)沒(méi)有這項(xiàng),是不是也是放在其它里面
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
不是,洗澡的……
你好 做福利費(fèi)里面的