你好,借費(fèi)用類科目貸庫(kù)存現(xiàn)金。
我是0基礎(chǔ)做的出納,現(xiàn)在在新開(kāi)公司上班做出納,股東有三個(gè),兩個(gè)股東出錢,一個(gè)股東出力,現(xiàn)在兩個(gè)股東分別已經(jīng)往公司賬戶上轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元和10萬(wàn)元。一個(gè)股東自己出錢買好多辦公家具和辦公用品。拿回發(fā)票和清單。給我這個(gè)出納。我不知道應(yīng)該怎么做,問(wèn)說(shuō)不用報(bào)銷直接入賬就可以了,公司賬戶上有30萬(wàn)元,現(xiàn)金0元,想問(wèn)大家我應(yīng)該怎么辦呢!如何做。
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來(lái)報(bào)銷沖抵了,也把錢退回來(lái)公司增加現(xiàn)金收入,請(qǐng)問(wèn)這筆收入分錄怎么做呢?是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
我去銀行給公司開(kāi)戶的時(shí)候,用了我個(gè)人的銀行卡轉(zhuǎn)賬到了這個(gè)開(kāi)完的公戶里面,然后寫(xiě)了一張報(bào)銷單,報(bào)銷內(nèi)容我寫(xiě)了開(kāi)戶費(fèi)用(現(xiàn)金存入),然后用公司的私戶把這筆錢轉(zhuǎn)還給了我個(gè)人,我一開(kāi)始存入進(jìn)去的那筆錢也沒(méi)有寫(xiě)收據(jù)的,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師 之前在2019年有一筆股東轉(zhuǎn)賬的款做錯(cuò)分錄了,原分錄借:銀行存款10000 貸:實(shí)收資本10000 實(shí)際上那筆錢是股東借給公司用的,現(xiàn)在已經(jīng)2022年了,該怎么調(diào)整呢?還可以調(diào)整嗎?
股東轉(zhuǎn)賬到出納卡上做庫(kù)存現(xiàn)金,做費(fèi)用報(bào)銷和日常開(kāi)銷,那轉(zhuǎn)的這筆錢該怎么做分錄呢?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票購(gòu)買方信息。可以不寫(xiě)電話號(hào)碼嗎?
老師,新開(kāi)的天貓店有基本戶,一直沒(méi)有收入會(huì)有哪些方面的影響
沒(méi)有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會(huì)零嗎
符合335,利潤(rùn)95萬(wàn)交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開(kāi)出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購(gòu)買一個(gè)軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫(xiě)分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進(jìn)貨可能會(huì)有市場(chǎng)費(fèi)用支持,比如商品正常進(jìn)貨1000元/10個(gè),可能市場(chǎng)費(fèi)用支持1個(gè)商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個(gè),但是這個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用支持的話是因?yàn)槲覀冇娩N售費(fèi)用直接支持市場(chǎng)用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會(huì)越來(lái)越高。有沒(méi)有好的方法處理這個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用支持及使用呢?
攤銷無(wú)形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是銷售的,賬上庫(kù)存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價(jià)可以是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
不,我是指股東給出納打錢這筆業(yè)務(wù)
股東打給出納做啟動(dòng)資金
股東給出納打錢,這個(gè)不做賬,因?yàn)樗莻€(gè)人轉(zhuǎn)賬。 按照備注欄是出納向股東借款。
但是是作為公司的啟動(dòng)資金后續(xù)在日常支出也不做賬嗎?
明細(xì)表里做庫(kù)存現(xiàn)金的
因?yàn)樗D(zhuǎn)到出納個(gè)人卡上了,他沒(méi)有轉(zhuǎn)到公司
不可以這樣做嗎?
現(xiàn)金給轉(zhuǎn)單位這樣處理對(duì)?