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甲公司是一家專(zhuān)業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè),適用的增值稅稅率為90%2019年12月1日與乙公司簽訂合同,為其裝修棟辦公樓,裝修期為3個(gè)月,合同總收入600000元,該項(xiàng)裝修服務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。(1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元(2)甲公司至2019年12月31日,實(shí)際發(fā)生裝修費(fèi)用為120000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生裝修費(fèi)用280000元。假定甲公司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定裝修的廂約進(jìn)度(3)2020年2月25日完成該項(xiàng)裝修任務(wù),累計(jì)發(fā)生裝修費(fèi)390000元(假定均為裝修人員薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假?zèng)]不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)-(3)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分別編制甲公司對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(金額單位以元表示)老師,請(qǐng)問(wèn)一下第三問(wèn)第二個(gè)步驟的會(huì)計(jì)分錄(借:銀行存款合同負(fù)債貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅)其中需不需要轉(zhuǎn)出預(yù)收的預(yù)交增值稅8800應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅呢?

2023-04-23 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 10:26

增值稅稅率百分之九還是九十

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增值稅稅率百分之九還是九十
2023-04-23
第一個(gè)分錄借:銀行存款44萬(wàn),貸:合同負(fù)債44萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅8800 貸:銀行存款8800 第二個(gè)分錄借:合同履約成本12萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn),同時(shí)確認(rèn)收入 借:合同負(fù)債,196200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅16200 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12萬(wàn) 貸:合同履約成本12萬(wàn)。第三個(gè)分錄借:合同履約成本27萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬27萬(wàn),同時(shí)確認(rèn)收入,借:合同負(fù)債243800借:銀行存款214000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅37800。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27萬(wàn),貸:合同履約成本27萬(wàn)。
2022-04-13
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-04-14
第一項(xiàng)借銀行存款440000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額8800 合同負(fù)債=440000-8800=431200
2024-04-22
1借銀行存款448800 貸合同負(fù)債448800
2022-06-11
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