借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
小規(guī)模納稅人和一般納稅兒增值稅結(jié)轉(zhuǎn)與繳納的會(huì)計(jì)分錄一樣嗎?分別具體是怎么做?
增值稅一般納稅人計(jì)提繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么寫
一般納稅人補(bǔ)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣做呢?
老師,正規(guī)一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎樣的
老師,請(qǐng)問一般納稅人的計(jì)提和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我當(dāng)時(shí)做的,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi):增值稅(銷項(xiàng)稅額),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后面才付的增值稅
平時(shí)銷售與購(gòu)進(jìn),正常做銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng),月底做老師的計(jì)提增值稅 分錄,次月做交增值稅 的分錄
那我3月份的收入,沒有計(jì)提,在4月份做下可以吧
3月份的收入,沒有計(jì)提,在4月份做下可以的