你好,需要的需要寫清楚含稅的還是不含稅的,如果既有含稅的,還有不含稅的,按照不含稅的來。
老師,印花稅是按不含稅價格去交,那我合同上簽金額的時候,是說含稅價款就可以嗎?還是說不含稅價…稅金…價稅合計………這么寫呢?
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復(fù)!
老師,我們公司沒和對方錢合同,但是開了普票,我想問下,我申報購銷合同印花稅的時候,就是按照我不含稅的金額申報就可以是吧
請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務(wù)是根據(jù)應(yīng)付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現(xiàn)在可以退稅嗎?
郭老師,我購入藥品的時候就是帶稅率的,不是免稅的……我想問的就是在與供貨方簽訂購買合同的時候不用標注不含稅金額和含稅金額的情況下,就可以直接用不含稅金額作為印花稅的計提依據(jù)?
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
郭老師,為何按不含稅的來?是因為是免增值稅的小規(guī)模納稅人嗎?
你好,因為發(fā)票上面有不含稅的,還有稅額或者是不含稅的,還有含稅的都是默認的,按照不含稅的和你免稅沒有關(guān)系,所有的企業(yè)都這么做。
郭老師,不好意思,還是沒有理解您的解答
合同上就含稅的,還有不含稅的,按照不含稅繳納印花稅這個理解不了嗎?理解不了的話你死記