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老師好,咨詢一下,商超的大內(nèi)賬,月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目,具體分錄能不能給說一下?

2023-04-22 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-22 10:44

同學(xué)您好, ,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)

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快賬用戶1138 追問 2023-04-22 10:49

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-22 10:50

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)

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同學(xué)您好, ,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)
2023-04-22
你好,當(dāng)期需要計提稅金及附加 小規(guī)模納稅人,當(dāng)期計提工資,折舊,稅費(不含增值稅)等,有業(yè)務(wù)的計提,沒有的不用,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益需要計提稅金及附加。
2020-08-10
你好,累計折舊科目本身是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-11-14
你好 你們可以? 按周或者按月來結(jié)算就行了。 這樣方便你寫結(jié)算審批流程的;? ? ?按月來。這個需要開票給你們。按勞務(wù)報酬所得來報的??
2021-09-10
同學(xué)你好,當(dāng)月銷售1000萬元,給供應(yīng)商支付400萬元, 卻不見錢,這部分差異在于, 收回來的錢 和 付出去的錢 存在時間上的差異。 比方說當(dāng)月支付400元, 6個月后才收回1000萬元, 站在當(dāng)月的今天來說,肯定賬上是沒有錢的 利潤方面,通過你上面的科目,不能得出,要一個個驗證,我給你大該說一下,
2024-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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