可計入銷售費用-勞務(wù)費
老師,請問一下勞務(wù)派遣和人力資源服務(wù)外包是兩個不同的行業(yè)嗎?還有差額征稅的科目什么情況下用簡易計稅?什么情況下用銷項稅額抵減?有點混亂了。
老師,你好!我想問一下,給外包人員付測繪費用應(yīng)該計入什么會計科目 ,外包的折裝費應(yīng)該計什么會計科目。盼復(fù)!
老師,請問,勞務(wù)外包人員開具的差點征稅發(fā)票社保費和管理費應(yīng)該計入什么銷售費用下的什么會計科目
公司外包給外面的技術(shù)人員出具方案,設(shè)計等工作,外面的人開具的技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,收到發(fā)票應(yīng)該入什么科目?入主營業(yè)務(wù)成本 還是 管理費用-技術(shù)服務(wù)
老師,公司的一部分生產(chǎn)工人是用的外面勞務(wù)公司的外包人員,勞務(wù)公司給我們公對公開外包費用發(fā)票,這個外包費用應(yīng)該計入什么科目啊?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
管理費也是嘛
是的,管理費也是計入勞務(wù)費