旅行社的可以選擇差額征收,自己的住宿業(yè)務(wù)不能差額

我是旅行社 (差額征稅的) 銀行收到一筆團(tuán)費(fèi)18000 對(duì)于的我也有一些住宿 門(mén)票 合計(jì)在17000的樣子 具體的賬務(wù)處理怎么做呢 銀行收到18000 J 銀行存款 18000 D主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17821.78 稅178.21 支付成本票費(fèi)用 J主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17000 D銀行存款17000 怎么在憑證上面體現(xiàn)出差額的部分呢 怎么一目了然的清楚體現(xiàn)我這個(gè)月增值稅申報(bào)金額是多少呢
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒(méi)交過(guò)房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒(méi)有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對(duì)方單位要求開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,一旦開(kāi)了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來(lái),我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說(shuō)服老板把這個(gè)房產(chǎn)稅給交了
我的業(yè)務(wù)是我租房然后改造成了酒店,在美團(tuán)上對(duì)外出租,我的收入就是住宿費(fèi),費(fèi)用就是我租的房子費(fèi)用和人工費(fèi),這種業(yè)務(wù)有什么優(yōu)惠政策么?注冊(cè)的公司是旅行社,我能選差額納稅么?
幫租客代繳電費(fèi)10萬(wàn)+以上(在我公司的對(duì)公賬戶扣款電費(fèi)的),后面對(duì)私跟他收回,因?yàn)樽饪偷臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)辦下來(lái),所以還不能開(kāi)票給他,像這樣子的話,那我公司的費(fèi)用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對(duì)? 此電費(fèi)只是我公司代交,費(fèi)用是租客產(chǎn)生的費(fèi)用,我公司是出租廠房給他,但因?yàn)閷?duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)辦好,沒(méi)有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對(duì)公賬戶扣款交,然后再跟他從對(duì)私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費(fèi)用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對(duì)?因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有辦理好開(kāi)票,所以沒(méi)有收入這家公司
老師,我公司是小規(guī)模個(gè)體戶,公司主要業(yè)務(wù)就是房子租給別的公司收取租賃費(fèi),我現(xiàn)在個(gè)稅端里面申報(bào)第一季度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,上季度開(kāi)了15000元的電費(fèi)發(fā)票,申報(bào)數(shù)據(jù)里面收入15000,成本費(fèi)用數(shù)量我填了13050元,占比87%,然后點(diǎn)擊申報(bào),然后系統(tǒng)提示:你填報(bào)的成本費(fèi)用金額與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大,這個(gè)是怎么回事哈老師?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


那就正常做賬了是么
是的,正常做賬就是了